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老师好,请问补缴了2022至2024年印花税怎么做账务处理。

2025-07-07 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-07 15:35

计提分录: 借:利润分配-未分配利润 贷方:应交税费-印花税 上交 借:应交税费-印花税 贷:银行存款

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快账用户8664 追问 2025-07-07 15:36

谢谢!谢谢!

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齐红老师 解答 2025-07-07 15:39

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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计提分录: 借:利润分配-未分配利润 贷方:应交税费-印花税 上交 借:应交税费-印花税 贷:银行存款
2025-07-07
你好这个借以前年度损益调整,贷应交税费应交印花税。 然后缴纳借,应交税费,应交印花税,营业外支出。贷,银行存款
2024-07-08
你好,这个借以前年度损益调整贷,应交税费,应交印花税。 然后在支付的时候,借,营业外支出滞纳金,应交税费,应交印花税贷,银行存款。
2024-12-05
您好,可以的,补计提到7月就可以
2025-07-13
你好,补缴了去年的印花税,账务处理是 借:以前年度损益调整——税金及附加,贷:银行存款  
2020-11-23
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