可加计扣除的研发费用主要包括: 直接从事研发人员的工资薪金、“五险一金”及外聘研发人员劳务费; 研发直接消耗的材料燃料费、试制相关费用、研发设备租赁费等直接投入费用; 研发用仪器设备的折旧费、研发用软件等无形资产的摊销费; 新产品设计费、临床试验费等; 技术资料费、专家咨询费等其他相关费用(总额不超研发费用总额10%)。 委托外发的,按实际发生额80%计入加计扣除(委托境外个人的除外)。
我们公司研发费用科目下有其他费用:明细是房租租赁、办公费、差旅费、维修费、和服务费,做汇算清缴时候要填写研发加计扣除明细表,这些费用应该填在哪一行
要享受加计扣除,改设置 哪些科目?我看我们主管弄了一个 4301 研发支出 4301 费用化支出,我感觉不对呀?请老师知道该如何设置科目?
公司制作新样本,这个期间哪些费用我可以归集到研发费用里面?这些后期都是直接转研发费用~费用化支出,是吗?费用化支出加计扣除比率是50%? 那新版本制作过程中领用的材料和加工厂制作费可以分摊一部分到研发费用吗?
老师,纳税评估所老师给我们打电话说,我们研发费用加计扣除中,研发人员工资占比过高,说我们非研发人员也记到了研发人员费用里面了,请问由老师知道税务那边是怎么知道企业哪些是研发人员,哪些是管理人员呢
高新技术企业在申报纳税时如果不想享受研发费用加计扣除可以吗?主要是我们公司比较小,当时研发的时候没有留存比较有效的备查资料,经不起税局来查资料。而且其实也不咋盈利,所以我不想享受研发费用加计扣除可以不?税局会因为这个情况来找我麻烦不?
就是有些量产的东西不应该作为研发费用是吗
第一次生产才能算研发费用吗?
同学你好 是的,理解正确
我们公司把每个月的电费,机票费都做研发费用,正常吗
是研发用的才可以哦
不知道是不是研发用的,都是研发人员,出差不应该都是研发用的吗?
是的,只要是研发部门的支出
我们公司10个人有九个是研发人员正常吗
不正常,得是真实的哦