借:税金及附加
贷:应交税费
印花税不用计提的
老师,我现在递延所得税已经计算出来了,这个月是123万,上期(6月份)是9万,我补提了114(差额),损益的结转为负数,所以就不用计提当期的所得税,但需要计提当期的递延所得税是吗?借:所得税费用-当期所得税:114,贷:应交税费-企业所得税114
老师,小微企业所得税少计提了,如果在当月账期内应该怎么做分录?
老师,企业所得税季度申报,因为不知道印花税有减免,所以导致少计提了所得税7204.86元,缴纳也少了720.49元,已经过了申报期,后期怎么补救?
你好 老师印花税不满一元是不是不扣啊 我看上个月0.8元的印花税没扣么 要是不扣的话 那么当时还要计提么 我上个月已经计提了 这个月怎么处理 怎么做分录
2022年12月 当期本来是要计提四季度的企业所得税 结果忘记了 现在是2023年账期 这个企业所得税分录应该怎么做?
这个月少计提了,下个月补计提的分录怎么做?
借:税金及附加
贷:应交税费