您好,重点结转与服务直接相关支出,含直接人工(服务人员工资、提成、社保等)、直接物料(服务消耗材料如清洁剂、配件等)、直接费用(仅为该服务发生的差旅费、专用设备租赁等);间接成本(如场地租金、共用设备折旧)按合理方式分摊计入;其实就是 收入与成本匹配 原则,将当期服务对应的成本与收入对应结转。
老师,请问,开出建筑服务发票怎么结转成本
老师:您 好!商贸公司的增值税一般纳税人,请问开票开的促销服务费收入,这种发票怎么结转成本呢
老师好,我12月开了笔8万的服务费发票,款也收到了,确认收入了,服务费成本怎么结转
老师您好,请问服务类型的公司怎样结转成本?
老师 您好 装修公司 收到的装修服务类发票怎么结转成本
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。
董老师我6月开的发票,7月作废了,单位名称开错了,是一张服务累的的发票,6月的帐还是要做的,人员成本也要结转,7月再作废红冲对吗?那结转人工成本的分录怎么写
您好,6 月需正常做收入和成本分录,结转人工成本时,借:主营业务成本 ,贷:应付职工薪酬 (具体明细如工资、社保等),确保当月收入与成本匹配。 7 月作废红冲时,同步冲销 6 月分录:收入红冲借:应收账款 / 银行存款 (负数),贷:主营业务收入 应交税费 (均为负数);成本红冲借:主营业务成本 (负数),贷:应付职工薪酬 (负数)。
董老师,我开票的金额大于我的人工工资怎么办?
您好,这才正常,要有毛利嘛,不可能干亏本的买卖
哦,对对对,老师结转成本的时候我依照什么原则结转
您好,收入配比的原则哦,
老师主营业务收入是成本的几倍合适?如果这样可以随便做了,成本少了利润就多了
您好,咱这个思路不合适呢,财务入账不是自己估计的,是真实的业务数据,比如这个服务是哪几位同事参与的,他们的工资就是服务对应的成本哦
老师您说的对,做账也要学到知识的真谛,不能乱来,感谢老师,有缘早上再次遇见
希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!
老师发票的名称弄错了,我按照真是的采购方单位名称做就可以吧
您好,是的哦,下月我们还会红冲的,同样的分录做成负数,一点也不影响,摘要里还是我们真实的客户