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老师,我上月开了一份推广费的发票,做了分录,本月把上月的这张发票做废了,我做分录时间红冲还是怎么做分录?

2025-07-08 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-08 10:16

是的,本月原分录红冲就行

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快账用户3177 追问 2025-07-08 10:22

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-08 10:23

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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你好,你可以把其中那部分分录冲红,不用全部冲红。
2020-12-04
借应收账款,负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款,贷主营业务收入应交税费。
2023-04-04
你好 是的 上面分录不变金额是负数
2020-10-12
你好; 11月正常做收入报税 ;12月做借主营业务收入; 应交税费- 应交增值税贷应收账款或者银行存款
2022-01-17
你好。如果没有收到钱,借应收账款负数 贷固定资产清理负数, 应交税费应交增值税销项负数
2022-06-30
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