安装是安装的报警器的话,你是外购的安装费,材料费一块都开报警器 互联网服务单独开 信息技术服务6%一般纳税人 小规模的1%

老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
老师,您好!下面是人家公司经营范围,我们让人家开票给我们,有哪些发票是需要注意什么啊,像这种劳保用品,应该入福利费吧 公司经营范围:五金产品零售,劳动保护用品销售,金属制品销售,塑料制品销售,橡胶制品销售,金属材料销售,普通机械设备安装服务,劳务服务,装卸搬运。
老师,下午好,请问食品有限公司(经营范围 食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广) 在抖店卖盐焗食品,然后抖店有平台补贴,我这边要开票给平台,是开什么名称好? 按照我这里的经营范围,我可以开 现代服务 --服务费或者推广费吗
您好老师 请问一下,我公司是互联网公司。主要经营内容是直播刷礼物的收入。一个月给平台开票。然后多余的分成。给到我公司的艺人(主播)签的是艺人经纪合同 那这个主播是个体工商户。他们给我开什么发票内容呢。是直播收入 还是劳务服务费。还是别的呢
老师您好!我们是燃气公司 代保险公司卖燃气保险 现在要结算 要给保险公司来服务费发票 请问要开什么项目啊?税率多少啊?税收分类编码是什么?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
医保滞纳金计入什么科目?能企业所得税税前扣除吗?