没有问题 相当于是员工购买了

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
老师,您好。我想请教个有点复杂的问题,如下: 会计账上分录是(下述会计分录我帮她合并了好几笔分录冲抵借贷方向之后的总分录,因为分录、事项跨了几个月),销售发票在2023.5月份就已经卡过了: 借:营业外支出-补偿损失 113900 贷:主营业务收入 100796.46 应交税费-应交增值税(销项税)13103.54 结转成本: 借:主营业务成本 56063.54 贷:原材料 56063.54 会计发过来的邮件中写着:请注意有一笔调整为营业外支出,因该笔销售由于产品问题最终于本月却认为赔偿。上述处理对吗?这个事情的本质应该按什么情况处理呢?谢谢
老师,您好!我目前在一个粮油食品公司,她们主要的售货方是个体户(干杂店、小超市等小型的这种),收入很细碎,然后目前刚引进管家婆这个财务软件,问了一下财务的,她们一直都没有做过会计凭证以前的软件自动生成,但管家婆无法自动生成,那如果我添加会计科目的话销售方的单位就写个体户吗?或者说一笔最后归总到一起弄到一个凭证上。问了目前这个财务她说可以不用做会计凭证这些,因为利润表这些只填了费用和收入就可以看见!就不做像金蝶软件那种记账结账出会计报表(自己调整一下科目那些) 规模纳税人!
国内客户A与国外公司B并未就产品及配送支付全额款项(因为关税问题),其余款项他们打算由另一家公司支付。 所有费用都由国外B贸易公司承担了,而现在这家公司正遭受损失,因为该项目的款项并未全部到位。B贸易公司本可以接受这笔付款,但由于某些原因,A公司无法支付 目前几个方案: 我们公司C可以开具发票并接受付款,同时B公司可以向我们开具发票。我们可以加上自己的利润(一定百分比),然后接受付款。这样就会有支出和收入。 第二个方案,A公司可以向C的集装箱或物流供应商付款。以此抵消。 目前这两个方案是否可行,如果可行,第一个方案应开具什么项目名称的发票,涉及哪些税,利润怎么添加 第二个方案需要什么协议进行抵消 第一个方案如果我们公司收了钱,对外付美金需要什么,是否能够付出,有什么风险
老师,我最近到一家公司,是做零食批发的,有两个一般纳税人,两个小规模,三个个体户,来之后就把我变成税务人员,让我开发票,做账报税,但目前我还没有见过做账系统,一直在开发票,我很担心,财务经理说税上出现问题让我担责,我狠害怕出问题,也不知道他们增值税税负率是多少,库存又很乱
老师,电商公司多店铺多主体的供应商货款怎么打的
如果外地单位帮报了工资、劳务报酬,个税app的收入明细会有记录吗
同一个人同时是两家单位的法人,一家报企业所得税,一家报经营所得税,报企业所得税的单位会占用减除费用5000,导致报经营所得的单位不能扣除5千吗
企业建厂时有很多进项税还没有抵扣,这样待着等需要抵扣了再勾选可以吗?还是先勾选在待抵扣进项税里有余额
老师,公司买的商品房,后期的测绘费记哪个科目呢
请问个税退下来的手续费需要申报纳税?
小规模劳务公司每个月报个税的人数超过20个人,是不是会产生残保金?20个人以内是不是就没有残保金?
平时只能开3个点发票,客户要求我们开9个点,税务局不能代开9个点发票吗
您好,在快帐软件里月底结转管理费用和销售费用的时候提示要二级明细科目,但是结转费用是全部的费用不是某一个二级明细科目下的费用啊?该怎么操作啊?