1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。

老师您好,公司已经进行无形资产实缴了,老板需要提供什么资料给会计去入账
公司的车辆加油计入什么费用?不是公司的车辆加油又计入什么费用?都是为公司服务了
供应商给的赠品要怎么做分录啊,做了其他入库单
老师,我们是做永磁产品销售的,营业范围有机械设备销售,现在老板搞了一批咖啡机卖,这个属于机械产设备吗?
老师这里的应交增值税是4084.26元吗?其中期末留抵税额是9217.02元吗?
我们之前有几笔报关单改单的,最后没改下来,我现在想用旧的报关单申请出口退税,要怎么操作?
老师:库存商品配件开票销售了,但实际库存没卖出去,现在要退货开红票,怎么处理呀?
老师您好!向您请教一个问题,上个月11月份我开了1143462.17的发票,然后这个月红冲掉了,但是税务局老师让我报税的时候按照1143462.17来报税。本来11月做账我们应该是开了发票确认收入结转成本,那现在应该怎么做?
朴老师,请问,生产企业,去年的报关单不退税,怎么计算转出税额是多少?
开牛羊肉的发票是不是免税的呀?这种免税农产品的如果一个月开超过30万的话,是不是也有什么税务风险?
老师,预付账款转在固定资产科目,在建工程转在长期待摊费用科目,这两个科目转了后每月都需要计提的,这样的话我可不可以在本月,一次性补提之前没有做的账
同学你好 这个可以的
好的!感谢老师
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