1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。

老师:我们生产企业出口业务,平时无留抵,可以不申报退税吗?
老师,你好,年底装订时,记账凭证需要附资产负债表吗?
有个建筑公司,开票可以开什么呀,之前开的都是劳务费,现在不是不能开劳务了吗
老师好,请问固定资产去年没有发生折旧,只有期初余额,汇算清缴的资产折旧摊销纳税调整明细表还要填数据吗?
老师,我问下我公司要注销了,但是1月份扣了公积金,但是社保没有扣,也不发工资了影不影响我注销啊
老师公司交的大额险在哪里打印证明
老师您好,我们行政部员工预支了一笔款项,购买了一些办公用品,发票已经到了我这里,但是付款明细我没有,请问一下,这些发生的业务这个月我需要做账吗?
缴纳土地使用税之前没有计提怎么做分录
老师你好,增值税享受加计抵减,是怎么做账的,做账分录是什么
老师,老板让我算一个项目的利润,是不是就用收入减去成本,费用就是利润了?如果是净利润就再减去各种税就行?
老师,预付账款转在固定资产科目,在建工程转在长期待摊费用科目,这两个科目转了后每月都需要计提的,这样的话我可不可以在本月,一次性补提之前没有做的账
同学你好 这个可以的
好的!感谢老师
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