不行,负数金额是销售折让或退货,需按发票冲减。正确分录: 借:库存商品 -4407.08 应交税费 - 应交增值税(进项税额) -396.64 贷:应付账款 / 银行存款 -4803.72 (或冲减原付款科目 ) 同时,正数部分按正常采购: 借:库存商品 136619.56 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 12295.76 贷:银行存款 / 应付账款 148915.32 (正数 %2B 负数调整后金额 )
老师。收到普通发票就按含税价正常做账就可以吧?借商品贷银行存款,
老师,上年结转应付账款在贷方负数,现在银行收到钱,我做借银行存款贷应付账款对吧
第一步没有发票暂估入库 借库存商品100 贷应付账款-总部-暂估100 第二步收到发票冲暂估 借库存商品 负数100 贷应付账款-总部-暂估负数100 3根据发票入账 借库存商品85 应交税费15 贷应付账款-总部100 第四步本公司的客户把钱30块打给了总部 借库存商品负数—23 应交税费负数—7 贷应付账款总部负数—30 这样就行了吧?老师
老师,3月收到一张红冲2023年的发票 做账是借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数吗
老师,款已付 发票已收到 借 库存商品 贷 应付账款 借 应付账款 贷 库存现金 现在发票红冲 是相同分录做负数吗
付给同一家公司的多比维修费和备品备件费可以记一个凭证吗?
印花税台账怎么做?税务查账要提供
我们公司出口退税现在退不下来,这部分的进项税额怎么处理?
给员工发的职工教育经费需要交个税吗?
我是听回放的,我在听第三个月的时候,里面有登录一个网址是会计学,登录以后他让我们去找实操,里面有1月2月的帐,我找不到这个界面,请问在哪里找?
老师你好,企业怎样实缴资本金,从来没办过问问,企业实缴期限也快到了
老师,你好,仲裁案件公司需要付员工一个月工资。7月份之前律师微信代付了,我可以现金方式给律师吗?8000元。那个员工个税我也申报个税了。现金方式可以公户出吗
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 有入库了的,含在在里面了。突然感觉这家公司很乱。比如入库A仓,A仓调拨给B仓。一会B仓又调拨给A仓。AB仓就形成了单个的出入存 我都不想搞了
老师,麻烦问下,企业有送客户礼品(现金 等) ,无票支出。现在有个个体户可以给我们开发票,开箱包类的,怎么做账?
有个项目金额为73201500.97,老板收取对方5.5%的费用,进项税额抵7%,老板让我收取5.5%税费罗列出来,怎么样比较合理?