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老师,收到有负数的发票做账不用管负数吧,做账:借:库存商品 144111.60 贷:银行存款 144111.60就可以吧?

老师,收到有负数的发票做账不用管负数吧,做账:借:库存商品   144111.60
贷:银行存款    144111.60就可以吧?
2025-07-08 13:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-08 13:20

不行,负数金额是销售折让或退货,需按发票冲减。正确分录: 借:库存商品 -4407.08 应交税费 - 应交增值税(进项税额) -396.64 贷:应付账款 / 银行存款 -4803.72 (或冲减原付款科目 ) 同时,正数部分按正常采购: 借:库存商品 136619.56 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 12295.76 贷:银行存款 / 应付账款 148915.32 (正数 %2B 负数调整后金额 )

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同学您好第四步 借应付账款-总部 贷应收账款-客户
2023-07-02
您好 不通过应付账款科目 如果以后要想查是向哪个单位购买的 比较难
2022-04-23
你好,没收到发票 可以这样处理
2021-05-23
同学你好,也是可以的。
2021-05-24
同学你好, 收到普通发票就按含税价正常做账就可以吧?——是的; 借商品贷银行存款,——对的;
2020-10-01
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