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1月工资通过专户发放研发人员工资(已发放),6月调1月份部分人的工资到销售人工薪资,请问分录怎么做?
老师职工薪酬奖金发放我怎么做分录呀
年终发放的十三薪怎么做账务处理
老师,职工薪酬的计提和发放怎么做会计分录
给兼职的会计发工资的分录要怎么做呀是向普通员工一样计提,发放吗? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样子做分录是吧
新添加人员医保人员回退。误写成停保啦。结果扣费了。怎么能把这个钱退出来?医疗保障局不愿意给退
老师你好,我们单位的社保是当月交当月的,工资是次月发放,我们当月就做了扣缴社保个人部分的凭证,但是次月工资表出来以后,扣缴个人部分保险的公积金部分少扣了11元,应该怎么处理?
我们开票方红冲3年前的发票,当时有预缴税款,红冲会涉及哪些问题
接手别人的公司,需要注意什么,需要签订什么协议
新注册公司小规模,工商局免费送备案章吗
老师怎么查询税务师事务所出具的报告税局认可
老师,我们是建筑公司,跟总公司签订的商混合同,分公司收钱并且给我们开票,这个可以吗?
老师,我们是同个海南省的企业,总包企业劳务分包给我们,金额超过500万,我们是需要先做跨区域报告和报验,预缴税款后,才能开票是吧?
老师,税务师的财务与会计,在学习债务重组的时候,长期股权投资,在什么时候属于金融资产,什么时候不属于
老师好,今天专管员说我们23年度的有张发票需要剔除来,是发票有问题,这个是纵以前年度损益去调整嘛,是张餐票
您好,就是正常发工资的分录,计提时(按员工部门计入对应费用): 借:管理费用 / 销售费用 / 生产成本等 贷:应付职工薪酬 - 工资 发放时(扣个税,付实发金额): 借:应付职工薪酬 - 工资 贷:应交税费 - 应交个人所得税 银行存款 交个税时: 借:应交税费 - 应交个人所得税 贷:银行存款 2.计提计入当年费用,发放时扣个税,流程同正常工资,需按权责发生制处理。
麻烦您看看第五题。
稍等哈,这个新题,我一会做,在吃饭
您好,判断各项是否计入 2*25 年 2 月成本费用:(1)2 月工资奖金 130 万计入;(2)2*24 年 十三薪 110 万,是支付以前计提的,不计入;(3)辞退福利 10 人 *10 万 = 100 万计入;(4)自产产品福利 400*50 元 = 2 万计入。相加得 130 %2B 100 %2B 2 = 232 万,选 D