您好,这个的话,意思是你开票,每个季度,都是刚好30万吗
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师们,我今年7月份找了份工作,一家工程检测技术行业的公司,成立15年了,前面换了4个会计,都不专业也不负责任,我和一个比我大3岁的男会计都通知上班,是我自降了要求做会计助理,这个男会计是财经大学的本科学历,所以这家家族企业的财务总监比较更信任他一点,让他主要外出办结算,协助总监核对一些流水账,还有就是审查一遍我的账,有什么问题多和他沟通,就从7月份开始因为前任会计没有交接的原因我们一直都很好地沟通配合着,他主动要求审批发票报销单,但是最近几天明细感觉他不对劲,他审核的发票也不仔细,员工报销的发票有许多张,有一张是没有发票的但是他就签字了,出纳也付了钱,最后和员工要这张只写了收据的发票员工说绝对要不来没有发票,前天我们公司统一开会核对了19年及20年的合同台账,发现了许多问题,有2个问题跟他探讨问了一下,但是他反质问我怎么办,他倒是说了解决办法,但是最后当着其他同事的面又半开玩笑地说我不要胡做调整,我就生气地说了不是跟他商量着怎么就胡做了?从我们俩7月同时进公司还花钱请了2个税务师做指导,我们平时有问题都能随时咨询,说实话就算不问他我也可以咨询税务师和会计学堂,请问老师我以后怎么待他?
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
19:33<问答详情19:31问答详情23:58:08后或5次对话后问题结束你好,请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗?娜娜呢52023-06-1419:29发布61次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折旧了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
个体户都是什么时候申报个税的?
朴老师,划红线部分,不缴纳个人所得税吗?
在建工程酒店购进电梯怎么入账?
老师好!应交税费——应交增值税属于费用类科目吗?什么时候借方什么时候贷方?容易混淆,怎么区分啊? 关于进项税额/销项税额/转出未交增值税/未交增值税这些科目中,进项税额与销项税额借贷分不清,转出未交增值税与未交增值税借贷分不清,求解答,谢谢您! 另外,图中,把“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”这个明细结转省去,直接“贷:应交税费——未交增值税”可以吗?谢谢您!
老师好,我之前做出纳的,被辞了,然后现在有这两个工作如何取舍,太纠结了,社保快断了马上入职了第二个工作,又想去第一个了,感觉轻松点 工作1:国际旅社票务客服早八晚五 双休 离家五分钟通勤 底薪2200➕3-30%的提成,看业绩浮动底薪,帮忙给企业高管顶飞机票的工作 薪资低,前期需要打电话积累客户资源。没业绩会被裁 工作2:跨境内账文员 9-6单休 通勤40分钟 试用期5000转正6000 负责登记跨境平台流水和处理提现,出入库单对账,比较忙,要接触出入库物流订单就有点反感
我们客户又是我们供应商,业务都是真实的,单据齐全,我们双方都互开发票,请问可以不打款相互抵账吗?
员工缺勤扣款会计分录怎么做?
想咨询下:支付车辆保险费,发票上有两个金额,一个是保险费,另一个是车船税+保险费合计数。两个金额哪个都可以吗,主要根据员工报销申请?如果是后者,需要提供车船税完税凭证,作为入账依据吗?
一般纳税人小公司,申报上的现金流量表可以不填写吗
为什么电子税务局在线填写的财务报表(资产负债表、利润表)后,现金流量表却为“0”?
是的,差不多每月都是30万左右,被税局怀疑拆分收入,发票额度都停了。我都是按收款时间开票的,有好的解决办法吗?我目前需要去税局给专管员一个解释
那这样的话,除非是服务收入,按照一个月一个月的服务费结算,这个就行
我们是给人家出设计图的,真实情况是,有时出图了,问人家要点钱,所以有时候回款凑巧了,但目前出现这个问题了,有好的理由给专管员解释吗?合同和银行流水都有,但是就是不知道咋解释
就是这样服务内容, 说明具体合同,然后合同给他们,就行
这个理由还是没听明白,老师,需要你的说的清楚一点。如何给税局的人说?啥服务内容?意思就说按收的款开的票?这样不对吧
对啊,就是设计图纸,然后这个时间不固定,收钱的时候,申报了,这个不是也行吗
那我明天去税局再尝试试试吧,他当时卡着说,没收钱做无票收入,谢谢老师
是的,可以这样再去尝试下