你好,是收入少做了吗?一般纳税人还是小规模的?
老师,我们的账是代账公司做的,我这个季度想自己报税,有个小规模的建筑公司,电子税务局要填这个季度的资产负债表和利润表,我可以按照代账公司3.31的期末余额填进去吗?
专票204879元,普票18691元,免税收入87422元,怎么填增值税申报表?
车辆购置税申报成功了 也要缴纳车船税吗
老师,请教下,公司五月底购入一台喷涂机,原值一万八千多,老板说让我一次性折旧抵所得税,怎么操作呢? 以及后续申报什么的
哪些企业可以免报受益人的?
老师,有两个人说他们自己在外地交了社保,在我们公司不交社保了,这样可以么
请问老师,买的车发票还没有到,车辆购置税已经交了。车辆购置税能直接先入固定资产吗?
开发票给国外客户时,开票系统显示未查询到购买方纳税人信息,是什么原因?要怎么做?
老师,请问,我们小规模,一个异地项目开票17万,一个异地项目开票15万,是分别异地预缴增值税吗
老师,公司五月份一个客户无票收入1000吨*2200已做账和税务申报 在六月份开票了480吨*2617 单价和数量都有不一样 这个账务怎么做呀
收入他给那个做少了,是小规模纳税人
季度30万普通发票可以免增值税。然后企业所得税,根据利润你增加成本费用。成本费用得有发票。
处理下去,把这个主营业务收入那个就是呃的利润调下去,不让他交税,嗯,增值税和那个所得税
他这个不是嫉妒,他是分了,能有就是2一年的777月到9月二三年的10月到12月,而且每年每年都是就每个季度都是已经超30万了,就那个税怎么能节约下来呢?就增值和所得
你好,那你去看下一个季度是不是在30万以内?是普通发票的话,就不需要缴纳增值税。然后所得税没有利润就行。
这个不是季度
你得按季度按季度的分开。
他是这个7月到9月2一年的,超30万了,还有一个是二三年的10月到12月也超30万了,怎么处理呢?
那只能交增值税。没有其他的方法,小规模抵扣不了。
就是季度已经超30万了,怎么处理这个增值税问题?还有就是有利润了,如何处理所得税的问题?想让他都不交
那你别做收入,你开了发票吗?没有开发票的话,你都做到今年。
然后想要没有利润,那你增加成本费用呀,你单位有对应的成本吗?成本允许抵扣所得税吗?