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嗯,就是以前的账本是做错的,我进行调账,然后呢,调出来了20多万的利呃,主营业务收入,这种情况下,我怎么处?你能让他不交税如何?再接着往下调

2025-07-09 06:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 06:50

你好,是收入少做了吗?一般纳税人还是小规模的?

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快账用户1997 追问 2025-07-09 06:51

收入他给那个做少了,是小规模纳税人

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齐红老师 解答 2025-07-09 06:53

季度30万普通发票可以免增值税。然后企业所得税,根据利润你增加成本费用。成本费用得有发票。

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快账用户1997 追问 2025-07-09 06:53

处理下去,把这个主营业务收入那个就是呃的利润调下去,不让他交税,嗯,增值税和那个所得税

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快账用户1997 追问 2025-07-09 06:53

他这个不是嫉妒,他是分了,能有就是2一年的777月到9月二三年的10月到12月,而且每年每年都是就每个季度都是已经超30万了,就那个税怎么能节约下来呢?就增值和所得

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齐红老师 解答 2025-07-09 06:53

你好,那你去看下一个季度是不是在30万以内?是普通发票的话,就不需要缴纳增值税。然后所得税没有利润就行。

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快账用户1997 追问 2025-07-09 06:54

这个不是季度

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齐红老师 解答 2025-07-09 06:54

你得按季度按季度的分开。

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快账用户1997 追问 2025-07-09 06:54

他是这个7月到9月2一年的,超30万了,还有一个是二三年的10月到12月也超30万了,怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2025-07-09 06:55

那只能交增值税。没有其他的方法,小规模抵扣不了。

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快账用户1997 追问 2025-07-09 06:55

就是季度已经超30万了,怎么处理这个增值税问题?还有就是有利润了,如何处理所得税的问题?想让他都不交

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齐红老师 解答 2025-07-09 07:04

那你别做收入,你开了发票吗?没有开发票的话,你都做到今年。

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齐红老师 解答 2025-07-09 07:04

然后想要没有利润,那你增加成本费用呀,你单位有对应的成本吗?成本允许抵扣所得税吗?

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