你好,这个正常扣除。
老师,现在第三季度企业所得税申报就可以享受研发费加计扣除,企业为了在第三季度享受研发费加计扣除后不出现多交企业所得税的情况下,在第一季度和第二季度用暂估成本的方法把利润做到负数,这个操作有什么影响吗
企业所得税季报第一季度季初数填错了,在第二季度填报时改过来,可以吗,对后面有没有什么影响
老师,研发费用加计扣除在第二季度所得税已填1—6月研发费用,已享受扣除,第三季度还可以加计扣除吗?填1-9月研发费用对吗?
老师,第二季度所得税研发费用加计扣1-6月已享受扣除,第三季度所得税报表研发费用扣除,填1-9月研发费用对吗?
老师,我们第二季度所得税报表享受研发费用加计扣除填1-6月的研发费用,第三季度研发费用加计扣除填1-9月的研发费用对吗?
单位的行业代码要怎么确认
广西出口的货物没有提单吗?
小规模纳税人增值税3%减按1%为什么不是含税销售额/(1+3%)*1%呢?而是含税销售额/(1+1%)*1%?
你好老师,公司买了一批桶装水用于员工用,做账入了办公费,收的专票,个别员工买了2桶,收了钱,这个怎么做账?
老师这种发票后面没有下载怎么打印呢
郭老师,我们每月是把欠缴款入,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值转,这个月我们有留抵1万的增值税,要怎么做分录,比如销项5万,进项6万
小规模纳税人某一个季度销售额如果超了30 但是年销售没超120万,那这个超过的季度申报的时候填免税还是应征增值税那边?
老师个税户经营所得先报税后做账,如果账上成本比个税申报表的成本多了挺多,但是交税了,这样可以吗
请问项目上零散付的工资需要每次都做工资表吗?
我们公司有两个主体,一个一般纳税人,一个小规模,材料票有销有进。进销是平的,对方公司会给我们返点。返点是开服务费的发票出去,这样我们用两个主体切换,行不行。
你如果有发生的话还是有影响的只不过没有加计扣除而已
那上半年可以先加计扣除吗?怎么操作
你好,不可以的了。先是正常报。
不是可以自主选择上半年先加计扣除的吗?
你的意思是只能年底才可以选择一次性加计扣除吗?
你好,这个你看当地,因为每个省的系统不一样,正常来说是都会第三季度才可以。
哦哦,好的,谢谢
你好,不用客气的了。