你好,这个正常扣除。

老师,现在第三季度企业所得税申报就可以享受研发费加计扣除,企业为了在第三季度享受研发费加计扣除后不出现多交企业所得税的情况下,在第一季度和第二季度用暂估成本的方法把利润做到负数,这个操作有什么影响吗
企业所得税2022年1.2季度研发费用忘记填写,从第三季度开始填写的,现在本年累计金额只有第三季度的研发费用金额,这样有影响吗?可以在汇算清缴的时候调整吗
企业所得税季报第一季度季初数填错了,在第二季度填报时改过来,可以吗,对后面有没有什么影响
老师,研发费用加计扣除在第二季度所得税已填1—6月研发费用,已享受扣除,第三季度还可以加计扣除吗?填1-9月研发费用对吗?
老师,第二季度所得税研发费用加计扣1-6月已享受扣除,第三季度所得税报表研发费用扣除,填1-9月研发费用对吗?
老师您好!请教一个问题,幼儿园的账户收到保险公司的一笔款项,这个要怎么入账?
社保有一个月的个人承担部分公司没扣,都是公司承担的,汇缴报表在哪个表第几行怎么填?
老师,高温费要交个税吗
25年12月提前付26年1季度徽行贷款利息15万,12月份计入财务费用,然后到了26年1月银行把此款退给公司15万,然后银行再次收贷款息,请问26.01月如何做账?
老师,公司卖了辆车给个人要交印花税吗
老师,民间非盈利组织,供水协会收取水费,会计分录怎么做,借银行存款,贷什么
老师,我是一般纳税人,平时我都是按开的发票不含税和收到发票的不含税(抵扣的)这两个数据总额算印花税,但是现在他们是把收到的发票是普票的踢出来,不交印花税,这样行吗? 这些普票都是车票过路票
申请减资之前我们需要对现在未完结的项目或者其他可能会因减资到影响的方面,提前做些什么吗?意思是公司和法人、股东之间的往来款需要结清吗?然后项目还没有完成的,资金还没有回完的影响吗?
老师,您好,我公司注册资金是200万,然后降资到100万,公式时间是4月23号到期,4月7号,要股权转让,公司有两个股东,A股东持股比例51,转出持股比例21,B股东持股49,全部转出,为未分配利润是负的860829.77,请问个人所得税怎么算呢?
老师问您一个问题,假如就是两个公司就是合合作的做一个项目,假如是一共是100万,然后呢,一个公司是平均50万,像这种做的话是怎么样儿做呢?做账是以什么样儿的方式?是怎么样儿分配这个?这个100万怎么样儿做是最省税的?是咋弄呢?
你如果有发生的话还是有影响的只不过没有加计扣除而已
那上半年可以先加计扣除吗?怎么操作
你好,不可以的了。先是正常报。
不是可以自主选择上半年先加计扣除的吗?
你的意思是只能年底才可以选择一次性加计扣除吗?
你好,这个你看当地,因为每个省的系统不一样,正常来说是都会第三季度才可以。
哦哦,好的,谢谢
你好,不用客气的了。