那个计入管理费用-福利费

3、某旅游企业为增值税一般纳税人,采用自营方式开发一条旅游路线,实际领用工程物资234万元,领用本公司所生产的应税消费品一批,账面价值为200万元,该产品适用的增值税税率为17%,消费税税率为10%,公允价值是220万元,计税价格为210万元,发生的在建工程人员工资和福利费公积114万元。假定该旅游路线已达到预定可使用状态,不考虑除增值税、消费税以外的其他相关税费。该旅游路线的入账价值为多少?
北京美艳化妆品有限公司为增值税一般纳税人,是一家规模较大的化妆品生产企业。为了迎合消费者的需求,北京美艳化妆品有限公司将目己生产的化妆品、护肤护发品等组成成套消费品销售。每套产品包括下列产品:一瓶香水500元、一瓶指甲油100元、一支回红200元;两邢沿妆100元、一瓶摩丝40元、块香皂20元;化妆工具及小工艺品30元、塑料包装盒10元。其中,香水、指甲、口红都属于高档化妆品。上述价格均个含税,高档化妆品的消费税視率为15%。如果以上产品各销售1件,则关于包装万式,现有两套万案可供选择:万案1:先包装组成成套消费品销售方案2:先分别销售给商家,再由商家包装成成套消费品销售对外销售。(分别开具发票,账务上分别核算。
北京美艳化妆品有限公司为增值税一般纳税人,是一家规模较大的化妆品生产企业。为了迎合消费者的需求,北京美艳化妆品有限公司将目己生产的化妆品、护肤护发品等组成成套消费品销售。每套产品包括下列产品:一瓶香水500元、一瓶指甲油100元、一支回红200元;两邢沿妆100元、一瓶摩丝40元、块香皂20元;化妆工具及小工艺品30元、塑料包装盒10元。其中,香水、指甲、口红都属于高档化妆品。上述价格均个含税,高档化妆品的消费税視率为15%。如果以上产品各销售1件,则关于包装万式,现有两套万案可供选择:万案1:先包装组成成套消费品销售方案2:先分别销售给商家,再由商家包装成成套消费品销售对外销售。(分别开具发票,账务上分别核算。
北京美艳化妆品有限公司为增值税一般纳税人,是一家规模较大的化妆品生产企业。为了迎合消费者的需求,北京美艳化妆品有限公司将目己生产的化妆品、护肤护发品等组成成套消费品销售。每套产品包括下列产品:一瓶香水500元、一瓶指甲油100元、一支回红200元;两邢沿妆100元、一瓶摩丝40元、块香皂20元;化妆工具及小工艺品30元、塑料包装盒10元。其中,香水、指甲、口红都属于高档化妆品。上述价格均个含税,高档化妆品的消费税視率为15%。如果以上产品各销售1件,则关于包装万式,现有两套万案可供选择:万案1:先包装组成成套消费品销售方案2:先分别销售给商家,再由商家包装成成套消费品销售对外销售。(分别开具发票,账务上分别核算。
间答详情北京美艳化妆品有限公司为增值税一般纳税人,是一家规模较大的化妆品生产企业。为了迎合消费者的需求,北京美艳化妆品有限公司将目己生产的化妆品、护肤护发品等组成成套消费品销售。每套产品包括下列产品:一瓶香水500元、一瓶指甲油100元、一支回红200元;两邢沿妆100元、一瓶摩丝40元、块香皂20元;化妆工具及小工艺品30元、塑料包装盒10元。其中,香水、指甲、口红都属于高档化妆品。上述价格均个含税,高档化妆品的消费税率为15%。如果以上产品各销售1件,则关于包装万式,现有两套万案可供选择:万案1:先包装组成成套消费品销售方案2:先分别销售给商家,再由商家包装成成套消费品销售对外销售。(分别开具发票,账务上分别核算。
老师我以前在工厂当统计时候,每个人的工资都如实的发放,也没有扣除个税啊?个税是工厂承担了吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答?
老师,资产负债表有一项其他非流动资产,其中有一个叫“特瘁准备物资”是什么意思?
供应商变更了公司公司名称,工商变更后发票还可以用旧名称开吗
你好,跨境电商收入收到35万,怎么做分录 借:平台 35万 贷:主营业务收入:? 贷:应交增值税:? 小规模公司,没有取得自己抬头的报关单,没有成本发票,免不了增值税,要视同内销。。 具体这个收入,是含税还是不含税啊
有小规模建筑公司,个体,现在代理记账公司报税,最近又收购了一个二级公司,想自己做账,又怕实力不够,怎么办?
填库存现金日记账有一笔,将收到多少钱现金的营业款存现,为什么要填在贷方呢?
我是做阿里巴巴国际站的公司,刚坐起来,都是小订单。我们出口大部分走的是阿里巴巴国际站平台上的:便捷发货。5000$以下免申报。之前也没有要进账发票。现在平台把经营数据推送给税务。需要怎么做让之前7-9月份的业务合规。
你好,实操课老师讲课的时候,在讲到支付门店租金时,用的科目是 借:其它应收款—门店租金 贷:银行存款。请问这里的其它应收款二级科目为什么不是个人或单位名称,谢谢。我个人认为应该写个人或单位名称,不应该写门店租金 谢谢
请问老师,个人A在甲公司微信商城购买1万元代理(甲给A二万元原价酒水),A通过甲公司微信商城销售给B,B支付的货款到甲公户,甲把B支付的货款转给A,A需要开发票给甲吗?
下面充值的店家不是公司的员工
那个就计入业务招待费
能计入业务宣传费吗/?招待费和宣传费哪个合适?这些以后汇算都还需要调整
那个是计入业务招待费,不是宣传费