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老师好,公司出国参展,有政府给的补贴和组委会补贴2部分组成,参展人员的一切开支路费等,需要我司开发票给组委会应该也是主办方服务费的发票,这个财务怎么处理。

2025-07-09 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 14:05

你好,你们现在是要做什么业务的凭证?如果要开发票的话就要确认收入。

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快账用户6782 追问 2025-07-09 14:15

我司开了发票服务费发票走其他业务收入吗?员工出差回来的报销还是按照正常账务处理是吗?政府补贴部分就走营业外收入,那参展前付出的钱还挂着,是付给一家单位的

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齐红老师 解答 2025-07-09 14:18

你好,1是的 2正常做处理 3,计入收入。你付了钱给对方,对方应该给你发票

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快账用户6782 追问 2025-07-09 14:19

嗯。发票开了,3,是营业外收入?

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齐红老师 解答 2025-07-09 14:22

你好,你第一个。开了发票做的收入 ,你可以作为第一个凭证的成本,你看你是计入主营业务收入还是其他业务收入?

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快账用户6782 追问 2025-07-09 16:33

什么意思呢?

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快账用户6782 追问 2025-07-09 16:33

哪个做成本

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齐红老师 解答 2025-07-09 16:36

你好,就是你开了发票。做收入。 那参展前付出的钱还挂着,这个做成本

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快账用户6782 追问 2025-07-09 16:39

参展付的给了发票内容展位费布展,应该做到销售费用吧,没有成本?

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齐红老师 解答 2025-07-09 16:44

你好,你这个确实没有成本。

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齐红老师 解答 2025-07-09 16:44

因为公司实际没有负担

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快账用户6782 追问 2025-07-09 16:50

就是多开张服务费发票出去,对方公司才能打钱进来

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齐红老师 解答 2025-07-09 16:52

你好,是的。所以这个没有成本。

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