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老师,出口收入这个数据可以是之前的出口收入吗?还是当月出口收入?

2025-07-09 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 14:30

那个是申报当月出口的收入

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快账用户6321 追问 2025-07-09 16:06

当月税负就是当月内销%2b出口收入计算是吧

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齐红老师 解答 2025-07-09 16:07

出口是免税的,没法算增值税税负

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快账用户6321 追问 2025-07-09 16:08

老师,2025年06月内销收入300方元,销项税额39万元,出口收入50万元人民币。征退税均为13%,公司所在地同行业税负大概在3%。申报之前出口收入200万退税,咋算进项多少?应纳增值税多少?免抵退金额多少?应纳税额多少?退税额多少?

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齐红老师 解答 2025-07-09 16:12

国内业务是销项税-进项交增值税。出口退税是出口货物对应进项勾选退税

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你好,没有出口收入和发票,不用进项转出.
2021-07-08
可以的呀,你可以选择一部分不退的呀,这个你在申报的时候,按照你退了数据填写就可以了。
2021-01-30
您好 按照报关单出口日期所在月份申报增值税,比如报关单出口日期是 2021年3月2号,那么就要在2021年3月所属期申报增值税,按照免税来申报增值税,具体的申报方法可以咨询电子税务局客服电话,比如山东省客服电话是96005656。
2021-04-29
你好,是的,这个是要一开始就确认的.
2025-06-16
你好,这个就是汇率原因,收集齐资料,外汇都收到了就可以退税
2020-08-10
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