借银行存款,贷专项应付款, 发放补贴,之后借生产成本贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷银行 转了成本之后 借专项应付款贷营业外收入。
老师,你好!我们收到一笔“财政局的房补”1万多,这个怎么做分录
老师,请问合作社有一笔财政补助资金,但是这一笔前没有打在合作社的账户,而是直接从政府财政账户上打给在合作社务工人员的工资卡上,站在合作社角度,应该怎么写这个会计分录
你好老师,我单位是全额拨款事业单位,2022年11月财政局拨付了一笔项目资金,当时财务会计:借:单位管理费用,贷:财政拨款收入。预算会计:借:事业支出贷:财政拨款收入年末,财政局说一般公共支出超了,需要将这笔支出调到存量资金中列支,这个分录应该怎么做呢?谢谢
你好老师,县科技局给我合作社拨款,拨款的用途是低海拔半夏繁育示范地,收到款怎么做分录
老师农机合作社,公户收到财政补助 购买农机购置款 这个怎么做分录?这笔钱 老板又从公户转出来了,用自己微信付给对方的定金,怎么做分录?
请问查发票真伪的网站是多少
老师,股权转让前 计提了年终奖 需要马上付清个税吗?
总公司向厂家进货单价48元,卖客户100元,现在客户不卖了退货回来,然后货调到子公司卖,请问调到子公司用什么价格
老师 转股的时候未分配利润期末数要减去实收资本吗 还是直接按照未分配利润的期末数乘以百分之20交个税
老师去,请问客运服务费计算进项税,主要是旅客运输服务的发票就行吗?还是必须滴滴啊
固定资产盘点开票开什么税收编码?
购买的电脑列入为固定资产后,突然掉了,还能做成本吗?
请问老师,买电线走什么会计科目比较好
计提社保是计提公司部分还是个人部分?还是一起
老师,你好 水利建筑行业,已结算未完工,已完工未结算,怎么做会计分录?
你好老师,补贴款是先发放,后补贴,
没有收到,你就支付出去了吗?
你好老师,是我没有表达清楚,扶贫车间的工资是我合作社先发放,然后拿工资表到财政局,最后下来的补贴款。
借生产成本贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷银行 借银行存款 贷营业外收入 换下顺序