借银行存款贷专项应付款 这个公户转出去,是转给了他个人吗?借其他应收款,贷银行存款, 支付出去借预付账款,贷银行存款。 到时候,你这个做固定资产折旧开始了时候,把这个专项应付款转到营业外收入。

老师,我们公司是做农业全程托管的。 1.由我们做担保,农业合作社向银行贷款,可是贷的乱银行是直接把钱打到了我们的账户。这个我怎么做会计分录 2.我们购买了,种子,化肥,农药,这个我怎么做分录,使用时候又要怎么做分录。 3.粮食成熟后,我们把粮食卖掉,这个收入其实是归合作社的,但是收入还是会打到我们的账户里。我们扣除还银行的贷款,扣除合作社支付我们的托管费后,剩下的款会转给合作社的账户里,这个我要怎么做分录。
老师你好,我们是景区,就是有一个单位去年打了一笔钱30000到我们公司,当时备注的补助然后我直接计入营业外收入了,这个月老板说这30000是该单位存在我们账户要买农产品的钱,已经从公司账户打还给对方了,接着对方因为买了我们公司产品马上又打了一笔20000货款到账,这个要分别怎么入账呀?我之前做错的账怎么调呢?
老师:我们老板用自己的名义到银行贷了1笔贷款作为购买固定资产,期限是一年,利息是每个月从公司账户转到老板私人账户上,银行再从老板私人上扣!这个怎么做分录呀?
老师你好,我购买了一个机器呢,他120万,我每个月都从公账转3万里面,就拿这笔钱支付给对方,那我做两笔是一个支付机器的费用,一个是购入机器的分录,那还有一个是什么分录?我是不是到时候交完这个款了,要做一个固定资产折旧啊?
老师有个合作社跟政府做的储备粮项目,通过财政部把产业资金付给合作社,合作社再付到农民个人,这步分录怎么做,然后合作社把农户的稻谷收回来卖给储备库,收回稻谷政府把款结给合作社,合作社再付给农民,然后合作社给政府开票,然后政府还会按每斤多少钱给农户补贴这个款又怎么给农户这步分录又咋弄呀
1月份补去年7至12月的社保费,请问申报个人综合所得可以在1月份扣除吗
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
嗯嗯,好,等于说,发票开进来之后,就可以计提折旧,再把这笔款转入营业外收入,对吧
是的,对的是这么做的。你计提了折旧多少,转收入的时候转多少就行。
等于说是根据折旧金额转入营业外收入,不是一下子营业外收入,对吧?,具体分录有没有?帮我发一个,
对的,是的,你们单位买的这个固定资产是用在哪里的?
农机,比如收割机,粮食烘干机
给别人提供机械费的吗? 借银行存款贷专项应付款 借其他应收款,贷银行存款, 支付出去借预付账款,贷银行存款 借,固定资产,贷、预付账款、银行存款等, 借,主营业务成本,贷,累计折旧, 借,专项应付款、贷营业外收入。
提供的,机械用于生产经营用了
你好,我给你做的是主营业务成本,你具体看一下是哪个部门使用的。
好的,,,谢谢老师
不用客气,周末愉快。
借银行存款 贷专项应付款 专项应付款 没有和这个科目,能不能挂在应付账款 专项款 这记分录可以不?
那就用其他应付款这个。
好,谢谢老师
不用客气,工作愉快。