处置时,做的固定资产清理是收入,要报增值税的
老师,固定资产做了不开票收入报税了,入账的时候入的是固定资产清理,汇算清缴的时候收入这一块儿跟报税申报表不一至会有问题吗?
老师好,卖了固定资产要开增值税发票,会计上科目走的固定资产清理,但是申报税种的时候提示增值税收入和企业所得税收入不符,怎么处理
老师你好,我告诉出售固定资产清理,用的是固定资产清理这个科目,但是增值税申报表的收入和企业所得税的营业收入就差了固定资产清理这个科目的余额!老师,这样对不对呢,需不需要调整
嗯,老师,我想问一下,就是报废固定资产清理的时候,贷方是固定资产清理和应交税费,应交增值税销项税报税的时候,固定资产清理的金额要计入无票收入里面吗?税率为13%的那一栏
老师,处理固定资产的时候计入了固定资产清理科目了,固定资产清理转入资产处置损益科目了,月末结转的时候,把资产处置损益结转到了本年利润。。我想问下,这资产初中科目不影响利润报表吗,只是在资产负债表未分配利润那体现吗,谢谢
老师,保安公司服务费,怎么账务处理
郭老师我公司购买园区的办公楼,从个人处买,然后个人到税局代开发票,我们给个人账户转款,备注什么呢
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中国银行没有u盾可以登录网上银行查询明细吗
老师,个人开化妆工作室,招收学员学习化妆,需要签订合同还是协议更好,我们会计学堂有这方面的合同模版吗
老师,公司有2个自然人股东,其中一个股东占比49%,现在这个股东要全部转让给另外一个股东,资产负债表上未分配利润是49万,2个股东是亲姐妹符合低价转让,假如现在0元转了,受让方股东是不是得按照49万*49%*20%缴纳个税?
老师请问一下,有一张7月份的普票没做账,放在8月份做可以吗?
科目余额表的本年累计借方减本年累计贷方等于什么??
我公司给员工的出差餐补,不需要发票,可以入账吗?
老师,7月份暂估入库四个品,8月份进来两个品,就红冲那两个品的暂估可以吧
也申报收入?
固定资产清理全在收入里?
固定资产清理算在收入里?
借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税
这个分录中的固定资产清理要申报增值税
还要审报收入吗
也就是这个分录的固定资产清理金额要在申报收入那里填写吗
公司是一般纳税人吗?
对,是一般纳税人
附表1,未开票收入列,13%税率栏
也就是得填写这个收入对吗
是,得填写这个收入
收到,谢谢问问老师!
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!