您好,您刚才说的一次性收200租金了,是一次给对方开票吗
我们有一家商场,里面的摊位是出租的,租赁合同有当年度的,也有跨年度的。租金有部分不能及时的收取,这种情况我们需要根据合同每月来确认收入,还是可以收到款项的时候一次性确认收入(确认当年的)
租赁合同是2021年4月到2022年3月 对方单位4月才付我租金 我四月开一整年租金发票 这种情况 收入怎么确认?可以在2022年份分摊吗?
老师,办公室租房合同已签未缴纳了,像这种情况可以每月计提摊销吗?还是等缴纳了在摊销办公室租金
请问老师,租金收入是包含房产税和印花税吗,按月分摊的租金收入是,总租金收入减去房产税和印花税后,在除12为每月收入吗
公司是小规模纳税人,把办公室租给另一个公司。客户经常是一次性支付好几个月的租金,有提前支付也有延迟支付的,我们公司也有收到租金后隔了好几个月才开发票给客户的情况。这种情况下,怎么处理做分录好一些?
软件服务费2500元,计入哪个科目?
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请问老师,分公司和我们签的合同,总公司给我们付房租,发票是给分公司开还是总公司开?
请问老师,甲单位是加油站,跟乙银行合作,客户刷乙银行的卡,比如购买100元的油品,用乙银行的卡只需要刷74.99元就可以,100-74.99=25.01元,其中25元乙银行承担,另外的0.1元甲加油站承担。请问老师,100元的客户来加油,我们给客户开发票开100元还是74.99元,甲加油站实际收到99.99元。另外0.1元怎么做账。
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老师,专管员打电话说税负率低,到月底要补交到0.05%,达不到,有啥后果?谢谢老师
老师,银行承兑汇票,当月开出来,对方没有收票,对开出方有什么影响?
我们是医药批发企业,贷款给其它公司用,怎么向对方开具利息发票
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老师,我们自己建的民宿,请问房屋门前的绿化,景观石。围墙,谢谢要记入房屋的价值吗,是进固定资产-房屋,还是管理费用—绿化
200元租金是全年的收入。还没有收到,分摊月摊销收入的
分摊的时候按月 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 按月申报了增值税 也不会延迟纳税
我意思是说,租金200元一年,我中间月摊销忘记了,当年7月份想起来了,还要了了补摊销吗,如果不补,是不是存在延迟纳税
哦,这种情况存在的,但是现实中很多也都是按照开票再纳税申报,所以应该问题不大
意思说收到租金了开票了再确认收入再纳税是吗,也不需要月摊销,
对,我说的是现实中很多都是这么做的
那他们如果按照合同按年收租金,或者按照季度收租金,及时收到不存在纳税延迟是吗,
如果合同上说23年的租金,24年年底收,期间会计也没有月摊销,按照合同24年底收23年的。算不算纳税延迟
存在这个风险的,我说的只是很多企业都是按照开票交税,就省的按照未开票收入申报了
我问的问题多,请老师你回答详细些
2024年底收到2023年租金,这种情况属于延迟纳税了
按照合同上时间收的,合同不能写次年年初收呀
即使是合同写着的,但是你的租赁行为已经在2023年发生了,增值税纳税义务就产品
增值税纳税义务就产生了