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申报时系统中有进项税额转出,后来才知道是供应商把发票红冲了,说后面重新开始,我账里该如何做分录

2025-07-11 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-11 09:40

红冲的,做购入相反分录,系统按进项转出处理

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快账用户7507 追问 2025-07-11 09:42

原来发票做的是借费用,借应交税费进项税额,现在同样负数吗?跟进项税额转出科目无关吗

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齐红老师 解答 2025-07-11 09:45

可以直接红冲,或者 借:费用(负数)借:应付账款-供应商 贷:应交税费-应交增值税-进项转出

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快账用户7507 追问 2025-07-11 09:49

直接红冲是不是可以理解发票作废不抵扣了,申报时在进项税额转这栏提现

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齐红老师 解答 2025-07-11 09:52

是的,你的理解是对的。

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