你是一般纳税人进项专票就要价税分离
老师 1.付单位材料款 款已经付了,发票没有到的话我分录这样做对吗?借~应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借~原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗? 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
老师,您好,发现之前的原材料进项税未做账,比如借:原材料1000元 贷银行存款1000然后未做进项税额,我现在这样调整的,先红冲借原材料88.50进项税额11.5贷银行存款100,但是这样的话就发现原材料减少了11.5元,就和库存的对不上,那我盖怎么样调不影响到原材料的变化呢。
老师,公司给高速送料,在我们公司属于原材料,我们采购的,不入我们仓库,直接送到客户那里了,怎么入账呢? 采购 借:原材料 贷:应付账款 支付采购款 借:应付账款 贷:银行存款 销售 借:应收账款 贷:原材料 收款 借:银行存款 贷:应收账款 这样做分录行吗? 贷
老师,你好!我请教一下就是我这里预付账款不多,所以我把他做应付账里,这样可以嘛?特别是我司的一些原材料供应商是不做月结只帮现金的,很多时候多付款的他不会退回给我司,这样我就直接做了应付账款。可以吗?例如:多付未退款 借:应付账款 贷:银行存款到了实际送货的时候:借:原材料: 贷银行存 贷应付账款可以这样做凭证吗?
请问老师,如果我做应付账款的时候挂错了供应商,那我调帐的时候是整个凭证红字冲回去吗?比如说我原来是借:原材料,进项税额,贷:应付账款a公司,那我整个凭证做红字,然后再做一个借:原材料,借:进项税额,贷:应付账款b公司?还是可以直接做借:应付账款a公司贷:应付账款b公司就可以?
老师,您看一下这个问题
企业会计制度的资产负债表里有预提费用和预计负债项目,但是财务软件是用的小企业会计准则,暂估费用没有听过预提费用核算 申报的时候也不用体现吧?
个体户劳务费,3月有人工费支出,未开票,4月报税用填成本吗
老师,生产型企业购买色选机6万多,应该计入固定资产对吧?那配套的色选机系统控制软件8万多要计入哪里呢
个体户开过来的普票,在电子税务局里面查得到吗?怎么查
老师,支付完货款,对方一直没有给开票,暂估入库每个月都要抄写一遍吗
请问 ,我们公司是劳务派遣公司,不是汽车制造销售业公司,公司卖掉了自用车,收到卖二手车款,会计分录怎么写 ?
老师,财务费用的余额必须得在借方吗?如果在贷方结转不走吗?
老师,如果曾经给一个公司当过法人,现在退出来,换了新法人,那以后如果这个公司一直没有完成实缴,会不会牵连责任?
你好,企业所得税怎么做分录呢,我现在做的是第二季度。我看4月份有扣了一笔企业所得税,那在做4月份的账是应该怎么做这笔分录呢
那采购原材料实际付出去是价税合计的金额,当月不一定会抵扣哦,这样不会影响核算产品成本吗?
不抵扣就计入应交税费-待认证进项
内账不是不需要计提税金吗
跟外账一样的做账方式哈