是说前面的也要更改的哈
老师,你好,录入时候设置科目有一个搞错了,要更正,原来计入成本类,现在改为管理费用,变动信息1改了,但折旧信息1还是成本类,点了确定,点计提折旧,自动生成凭证,都计入生产成本里了,办公设备原来准备计入管理费用的,初始设置卡片搞错了,应该能改,但我没改成,所以请教下老师,
请问在2021年地租的做的厂房没证的那时入账是长期待摊费用做的分录: 借:长期待摊费用350000 贷:原材料等 350000 每月摊销时做的分录: 借:管理费用/主营业务成本 1980 贷:长期待摊费用 1980 在年末厂房建违建拆除做的分录: 借:营业外支出 330000 贷:长期待摊费用 33000 已在2022年4月已做企业所得税年度,现在说不能入长摊要改固定资产(年度已更正为非流动资产损失),就没有改账,请问已跨年现在要把长期待摊费用转为固定资产再固定资产清理过渡到营业外支出,怎样更正上面的分录?
有关个税申报,想请问一下,一月份勾选了一次性扣除费用六万了,现在提示不符合,无法申报,是需要回到一月份更改成否是吗?但是图一那里是要点更新还是重置呢?点了更新之后弹出图二的对话框,不敢点呢,怕2月后面的数据都没有了,麻烦老师帮忙看看,谢谢了
老师,现在发现之前的劳务费发票是按照硬件数量开的,看错了入账到库存商品里面了,也部分结转到成本里面了,还有一部分没有结转,现在怎么处理,剩下没结转的可以直接改科目管理费用-劳务费吗?之前年度结转到成本的还要改吗
老师想请问23年11月份,那时候一部分摊销本身要进管理费用,但是当时管理费用预算不足了没法进,主办就一下子让这部分摊销也进生产成本科目,当时也按照成本摊销了,现在说不能摊销了,可以按照主办说的用以前年度损益调整吗?这种算做错帐了吗或者重大影响才用那个科目吧?
您好!老师 我单位给银行做诉讼代理业务,银行收了20万保证金,因我单位未按银行要求办理,只退回15万,剩下的5万无法退回,需要银行出具什么资料,我单位才能做坏账处理呢?
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接啊)
申报企业所得税,利润总额为-13万,企业所得税为0对吗
代理记账开的发票要缴纳印花税吗
我二季度收入已经八百万了,请问,我是等系统自动生成一般纳税人还是自己去电子税务局里面操作?
设计服务需要交文化事业建设税吗
他们是蔬菜 核定37.5万 蔬菜是免税的 这个季度他们开了6万多的专票 需要交6万多增值税 37.5万的个人所得税855元。老师该如何申报
2季度的资产负债表里应交税费和应付职工薪酬,等于2季度余额表里借方发生额吗
老师,去年亏损5万,今年企业所得税自动弥补去年亏损5万,这是没错的吧
信息科技公司报增值税为什么有税目1716还有税目信息系统服务,这个是什么原因
因为涉及24年2个月,具体更改怎么做分录
直接反结账修改凭证的科目
或者直接在12月先冲错误的科目,对方改为正确的科目