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老师看看我的分录对不

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2025-07-11 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-11 15:41

你好,不对 你计提的时候,贷方明细应当 有:  应付职工薪酬—社保,而不是工资   缴纳的时候,借方不会有生产成本科目,应当是  应付职工薪酬—社保  明细才是的 

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快账用户4769 追问 2025-07-11 19:23

帮我看看这次对么?跪谢

帮我看看这次对么?跪谢
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齐红老师 解答 2025-07-11 20:53

你好,现在这样的分录是正确的。

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学员您好!分录是正确的,工资分为计提和发放两个步骤,您的分录是完整的。
2021-06-03
你的支付工程款为什么写的是收到借银行的?
2021-02-26
您好 冲销这样写分录正确的
2021-12-01
同学你好,您的分录是正确的;
2020-09-17
你好,不对 借:管理费用 7000 贷:应付职工薪酬7000 借:应付职工薪酬 7000 贷:营业外收入600      其他应付款-代扣597.76     银行存款(差额)
2020-11-12
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