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小规模公司,去年进货成本3000元,做了3000的库存商品,每个月销售时记销售成本300元,这个月,没有进货,在账面上的作为成本的库存商品已经没有了,但是实际上,原材料还在,这个月在销售的实际库存还在,但是账面上已经每个月扣除成本300元扣完了,现在销售货还用记成本吗

2025-07-12 12:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-12 12:43

老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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齐红老师 解答 2025-07-12 12:45

这是账实不符情况,需先处理差异再确认成本: 1. 找原因:大概率是之前成本多转(账上少、实际多)或业务记录遗漏(进货少记等)。 2. 处理方式: 若多转成本,红字冲回多转部分(跨年用“以前年度损益调整” ),使账上库存真实,之后销售正常记成本; 若业务遗漏(如少记进货 ),补记漏记库存,再正常记销售成本 ,核心是先调账让账实一致,后续销售才依规记成本 。

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快账用户4758 追问 2025-07-12 12:53

去年年初三四月份,分两次进货库存商品一共是3600元,以后销售按每月300元成本计算,到现在账面上库存商品已经没有了,但实际上还剩将近一半,因为每个月定收入4800元,扣的成本库存商品也是固定的300元,现在扣完了怎样红冲呢?每个月的都要红冲吗?还是做一个总的红冲?麻烦您给写一下红冲的会计分录好吗?

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齐红老师 解答 2025-07-12 13:00

1. 计算多转成本:先盘点实际库存,假设原进货3600元,剩1800元,多转成本1800元。 2. 分录(当年):借:库存商品 1800 ,贷:主营业务成本 1800 ;(跨年):借:库存商品 1800 ,贷:以前年度损益调整 1800 ,再借:以前年度损益调整 1800 ,贷:利润分配——未分配利润 1800 。 3. 后续:红冲后按实际销售转成本,借:主营业务成本 ,贷:库存商品 ,要先准确盘点,跨年调整留意税务影响 。

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快账用户4758 追问 2025-07-12 13:03

还用把这一年来每一个月记得300元成本改成150吗?

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齐红老师 解答 2025-07-12 13:06

对的,这样做就可以

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快账用户4758 追问 2025-07-12 13:13

进货方已经打算给补开发票,剩的货可以按照新进货来计算,4,5,6月份我可以暂估成本,七月份发票补上来之后,把暂估成本红冲吗?麻烦帮忙写一下暂估成本的会计分录和七月份补开发票后红冲暂估成本会计分录,还有补发票之后新成本的会计分录

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快账用户4758 追问 2025-07-12 13:15

上面问的问题您说的意思是直接红冲1800元成本就行,不用每个月再把300元改成150元的成本是吧?

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齐红老师 解答 2025-07-12 13:16

是的,收到发票之后红冲暂估的

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快账用户4758 追问 2025-07-12 13:29

麻烦你写一下会计分录好吗这个不会写

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快账用户4758 追问 2025-07-12 13:29

暂估的时候的会计分录,收到发票后红冲的时候的会计分录

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齐红老师 解答 2025-07-12 13:46

借库存商品 贷应付账款暂估 收到发票之后借库存商品 贷应付账款 借库存商品负数 贷应付账款暂估负数

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您好,这个还有其他选项吗
2023-10-18
现在你的处理是对的,销售哪个走哪个库,而不是你老会计的处理。
2020-04-05
你好,同学,可以做 借:主营业务成本-11867.86 贷:库存商品-A-6783.51 - B-5084.35 借:主营业务成本11867.86 贷:库存商品-A8594.26 -B3273.6
2024-12-26
借库存商品B 贷库存商品A金额是5084.35-3273.6 借应付账款B5084.35 贷库存商品B5084.35。
2024-12-26
你好,现在补结转就可以借主营业务成本贷库存商品。
2020-12-31
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