暂估分录,做相反分录
老师,我们生产产品的原材料发票没有到,我现在需要暂估入库,暂估入库的数量啥都和发票一致,暂估完要领用出库至生产成本,再由生产成本转至库存商品,但是入库存商品的时候要入数量,这部分材料的数量录入的话就会增加库存商品的数量,这部分我应该怎么操作呢?分录是怎样的?只是针对暂估的这部分原材料
老师,混凝土生产企业,采购了原材料,未开票未付款,材料已经使用,可以收到发票再做材料入库吗?要是不可以的话暂估入库后,使用时结转了原材料的成本也是暂估金额,那实际收到材料发票的时候,原材料和成本的会计分录需要冲销后重新录入吗?
老师,去年9月有周转材料一批暂估入库一次计入成本,现在收到进项发票,暂估入库冲回后入库的周转材料变少了,要怎么红冲成本。之前暂估分录是借:周转材料227000,贷:应付账款-暂估入库227000,领用是,借:机物料消耗,贷:周转材料,通过生产成本辅助生产成本,转到主营业务成本里。现在收到发票后红冲暂估入库后,借:周转材料200884.95,进项税额26115.05,贷银行存款227000
老师,生产企业的原材料暂估月底在红冲一下吗,怎么写会计分录
暂估原材料已经结转到库存商品,用到主营业务成本去了,还有一些原材料在生产生产成本里面还没有生产出库存商品,现在发票来了,分录怎么写?是不是要把和暂估原材料有关的分录全部写负数,再按正确的写一遍?这个原材料有的用完了,还有一部分还在加工中,我怎么做
老师,企查查里看不到公司的实缴是怎么回事
电子税务局怎么找不到那个增值税
老师,对方单位因6月1日升的一般纳税人,在4月30日的时候我们给他开具一张增值税专用发票,对方不能抵扣,现在要求我们把4月份的发票冲红,换成现在的,请问有没有税务风险?
老师,如果在24年的7月份收到23年度汇算清缴退回的企税,计入利润分配未分配科目,需要更正23年度的汇算清缴表吗?24年1.2季度的更不更正?
你好,老师,我们下面投资了一个公司,他是非独立核算的,投资公司做账,刚成立有半年吧,还没什么业务,如果这个月在这个公司缴纳社保,那么下个月注销的话有影响多少呢?
残保金申报了,但没有缴款。现在缴款找不到位置了?
老师,费用报销和报销单不符怎么办?
老师好,我公司和其他公司合资成立了一个新公司,新公司员工是股东双方派去的员工,关于员工的工资新公司发放了,没有直接发放给个人,而是转回了原单位,由原单位自己发放,那么关于个税的申报,新单位可以不申报吗?
老师您好,卖酒的企业做内账时,老板赠送出去的酒怎么做账?
老师,请问,公司新设立的总公司分公司,首年第一次申报季度企业所得税,需要勾选跨地区经营汇总纳税企业总机构吗
比如原材料暂估了,生产领用原材料,那后面冲回入库分录,也要把生产领用的分录也冲回吗?
若补开了同金额发票,只用冲原材料,再做有票原材料
要是金额不一样就得红冲重新做完整分录吗?
是的,你的理解是对的。