同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师好,10月份股东注入投资款,什么时候报印花税?电子税务局上没有找到实收资本印花税申报入口,只有报购销合同印花税的入口,实收资本印花税是一年申报一次?
老师 我们电子税务局税费种认定 印花税-仓储保管 申报的时候那表会有仓储保管0购销合同(真实数据),但是这个月申报印花税的时候因为不是报表合并了吗,我们报印花税只有认定的仓储保管这一项,不能增加税目(但是我们实际业务是购销合同), 然后我们就去大厅更改这一项税目 把仓储保管改成了购销合同 然后正常申报购销合同了 但是今天专管员打电话又说我们印花税-仓储保管没有申报,为啥啊
老师你好,六月中旬刚注册成立的公司,没有业务也没有费用,申报印花税时就是零申报吧?税种核定是购销合同是季报。那申报印花税时选择按期申报不是按次是吗?申报时还要税费采集是什么意思
老师,按次申报印花税怎么报?那这销售采购合同每个月都有,只有偶尔季度申报的时候才会滚出来,有时候也没有滚出来,那要把之前没滚出来的那部分也要报上?
公司买车,印花税按次申报的时候,税目表里面没有购销合同,该选什么税目啊?
5月汇算清缴补了企业所得税,4月要计提吗?
老师。请问这个经营所得如果没有成本的话要怎么办呢,我们是个体户 供应商开给我们的成本发票是开给其中一家个体户 另外一家没有开 但是这个季度开的超过了要怎么报那个经营所得的税呢
本月勾选的进项发票能取消吗
以前年度的固定资产,未提折旧,如何一次性补提
该纳税人已填写正常工资薪金什么意思?是已经在其他公司申报个税了吗?那我们发放了工资应该怎么申报??
一个月开多个项目的发票,我们是以发票为确认收入的,这个工资成本如何摊销?其中有项目,有分包,有的项目是自己完成的
销售额335501.01,不含税收入325,729.14 ,增值税3257.29,老师这样算不含税收入和增值税是对的吗
交易性金融资产购买时发生的的交易费用计入投资收益这句对吧老师
老师,请问电脑折旧按照怎么来核算的
这个分录怎么写,怎么写分录
您好 销售自产软件按 买卖合同 税目,依合同中软件销售金额 *0.03% 计税申报;技术服务按 技术合同 税目,依合同中技术服务金额 *0.03% 计税申报。如果合同未分别列示金额,因二者税率相同,按(软件销售金额 %2B 技术服务金额)*0.03% 计税申报