同学你好 这个可能税局没接收到

我们是商业管理公司,出租房屋和物业管理,收公摊能耗,电费,房子不是我们的,对外出租有商铺有公寓类型的 问题一,公摊能耗是合同里约定的,按每间每月收取固定金额,这个之前我们问过税审,税审意见是我们主营是9个点的租赁,可以依据主营,公摊能耗收入按9个点收取,我们开票也是9个点开的这个没问题吧 问题二我们有收电费,开具13个点销售货物发票,可是我们增值税申报表附表一13货物销售额那里是灰色的填不了,13的服务和无形资产不动产是蓝色的,是为啥尼?这家单位2年之前是个餐饮公司,后面改为商业管理公司,有些项目刚运营,售电这块都9月才有开票 问题三租出的商户筹开期间有收取商户装修水电费,现场管理,垃圾清运费用,都是未开票的,当时账上确认收入是按去掉9个点来算的,这样对吗?不对的话,应该按哪个来,增值税申报表怎么填?账怎么调整
老师 印花税申报不是改了嘛,这个月申报去大厅把印花税税目由仓储保管变成了购销合同 结果税务逾期了 说我们仓储未申报 但是这个月我们购销合同申报了啊
老师 我们电子税务局税费种认定 印花税-仓储保管 申报的时候那表会有仓储保管0购销合同(真实数据),但是这个月申报印花税的时候因为不是报表合并了吗,我们报印花税只有认定的仓储保管这一项,不能增加税目(但是我们实际业务是购销合同), 然后我们就去大厅更改这一项税目 把仓储保管改成了购销合同 然后正常申报购销合同了 但是今天专管员打电话又说我们印花税-仓储保管没有申报,为啥啊
老师 我们电子税务局税费种认定 印花税-仓储保管 申报的时候那表会有仓储保管0购销合同(真实数据),但是这个月申报印花税的时候因为不是报表合并了吗,我们报印花税只有认定的仓储保管这一项,不能增加税目(但是我们实际业务是购销合同), 然后我们就去大厅更改这一项税目 把仓储保管改成了购销合同 然后正常申报购销合同了 但是今天专管员打电话又说我们印花税-仓储保管没有申报,为啥啊
这是新公司,5月5号税务报道。 ① 5月8号收到2张5月8号开的进项发票,1张是管理费进项专票税额273.4元已支付金额,一张是租赁3个月的进项普票税额是627.55元已支付金额。 ② 5月个税是133.89元。 ③ 购买空调5月23号已打款,空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元,另外1张进项专票税额180元,这2税额给人家打款了不过没收到发票呢,不过2张进项税费总额是1443+180=1623元这个数。 ④ 然后是还一个装修合同总额是7万多钱,不过这次只支付了40%,剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付,已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率,如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元。 至今为止销项发票一张没开出去呢,需要总部给我们分公司打多少钱?分公司账户没钱 ⑤然后印花税的话下月正常0申报吗?这种情况印花税下月写5月账单记会计分录的时候写什么合适?怎么操作老师
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
增值税的政策变化有一项500变成1000了,指的是无票费用吗?老师
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
额 花了钱 老师也没变
你带着申报记录去税局大厅申诉
当时问了说是5月份的已经是应税了 系统从6月初就默认仓储保管有应税行为 然后期间去大厅 工作人员直接把这项给删了 换成购销合同了 然后报了购销合同 结果仓储保管说没申报
那你得和他们讲清楚的 不然就多交税了,不是有申报记录吗