您好,交税的时候下个月交了直接结转,不交转到营业外收入里面
老师,税控盘服务费280元,缴纳时,借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:银行存款, 这样对吗 结转的时候是什么时候结转呢,次月吗?结转的分录是,是什么呢
你好,小规模纳税人第1季度。普票的开票额不足10万。增值税减免的时候应做会计分录。借记应交税费,应交增值税减免税额。贷记营业外收入。在第1季度季末的时候。我看到还有一笔会计分录为结转增值税。小规模的需要结转吗?
小规模纳税人开票的时候做分录是借主营业务收入 应交税费-应交增值税贷银行存款,季度末不需要缴纳税费时应该怎么结转应交税费-应交增值税
老师好,想问一下小规模销售商品做账的时候做的分录是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--未交增值税 季末的还要结转增值税吗?要的该做什么分录
请问小规模纳税人,收入的时候,借银行贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税, 还需要做贷应交税费-应交增值税吗?做的话怎么结转这个科目
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
借:应交税费——应交增值税 贷:应交税费——转出未交增值税 同时 借:应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 2、小规模纳税人支付未交增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 需要这么转吗,可以直接 借应交税费-应交增值税,贷银行
小规模不用结转,计提出来,下次交了直接做交的分录就可以
借贷是什么
计提
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
支付
借:应交税费
贷:银行存款
好的谢谢
不客气,很高兴帮你