你好 ; 你是一般纳税人的话; 那么月末结转分录的
老师您好,请问一下税控抵扣的服务费720元。 最初付款的时候①借管理费用,贷银行存款。 进税款减免的时候是②借应交税费减免税款,贷管理费用 这样做对吗?那月末的时候把减免税款是不得结转到应交税费未交税费了呀
老师,想请教下税控盘服务费280抵减问题, 支付维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 抵减时, 借:应交税费—应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 那月末结转增值税是直接借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 金额是销项减进项再直接减去280后的吗?
老师,税控盘服务费280元,缴纳时,借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:银行存款, 这样对吗 结转的时候是什么时候结转呢,次月吗?结转的分录是,是什么呢
老师您好,①每个月月末结转销项和结转待认证进项税,分别结转到应交税费未交增值税分录是吗? ②缴纳的时候直接就是(还用做什么计提吗) 借应交税费未交增值税 贷银行存款
老师 一般纳税人简易计税的 “应交税费-简易计税”月底不用结转是吗? 那当月有外地预缴的增值税呢?那个也不需要结转吗? 那我次月缴税的时候分录怎么写呢? 借:应交税费-简易计税 贷:应交税费-应交增值税-预交税款 银行存款** 老师这样吗?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
是一般纳税人,结转的分录是什么
如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)、应交税费-应交增值税-减免税额 。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借 应交税费-未交增值税贷银行存款