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驾校账务处理,收到学员4000元学费,其中有490元是考试费,其中1500元用现金代学员存入资金监管平台等学员考了科目三再退回公司公户,开票3510元给学员。怎么做账?

2025-07-13 07:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-13 07:54

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-13 08:18

您好,1. 收款与分拆 收到学员4000元:借银行存款4000,贷预收账款3510、其他应付款-考试费490。存入监管资金1500元:借其他货币资金-监管账户1500,贷银行存款1500。支付考试费490元:借其他应付款-考试费490,贷银行存款490。 2. 收入确认与资金退回 按培训进度确认收入2010元(3510-490-1500):借预收账款2010,贷主营业务收入2010。监管资金退回1500元:借银行存款1500,贷其他货币资金-监管账户1500。

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快账用户9187 追问 2025-07-13 08:32

老师,这边是一次确认收入,开票是一次性开3510元,资金监管退回的1500元是做收入还是其他应收账款

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齐红老师 解答 2025-07-13 08:36

 您好,收到学员4000元时:借银行存款4000,贷主营业务收入2010(3510开票额-490考试费-1500监管金)、其他应付款-考试费490、合同负债1500;支付考试费时:借其他应付款490,贷银行存款490;存入监管资金时:借其他应收款-监管账户1500,贷银行存款1500;监管资金退回时:借银行存款1500,贷其他应收款1500,同时借合同负债1500,贷主营业务收入1500。

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快账用户9187 追问 2025-07-13 08:45

老师这边是以开票金额3510确认收入,那个监管资金退回到银行里就不能做到收入里对吗?

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齐红老师 解答 2025-07-13 08:51

 您好,收4000元直接确认收入3510(开票金额),挂其他应付款490(考试费),监管1500元存银行时挂其他应收款。 借:银行存款 4000  贷:主营业务收入 3510  其他应付款-考试费 490 2.付考试费:借其他应付款490,贷银行存款490 存监管金:借其他应收款1500,贷银行存款1500 退监管金:借银行存款1500,贷其他应收款1500 3.收入按开票额3510一次确认,监管金进出不影响收入(已含在开票金额中)

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快账用户9187 追问 2025-07-13 09:01

感谢老师指导。

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齐红老师 解答 2025-07-13 09:05

 希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-13
同学你好 个人给你开发票才可以的,平台也要给你开十元的发票,不然不能税前扣除的, 你可以先挂往来
2020-09-08
你好 1.收到投资者投入货币资金50000元,存入银行 借:银行存款,贷;实收资本 2.企业从银行借入3个月期借款50000元,存入银行。 借:银行存款,贷;短期借款 3.月末计提本月短期借款利息600元 借:财务费用,贷:应付利息 4.购入甲材料50000元,增殖税6500元,价税款已开出转账支票支付,材料尚未验收入库。 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 5.上述甲材料验收入库,结转入库材料成本。 借:原材料,贷:在途物资  6.采购员张华出差预借差旅费5000元,以现金支付。 借:其他应收款,贷:库存现金 7.采购员张华出差归来报销差旅费4500元,交回现金500元。 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款  8.仓库发出甲材料13000元,乙材料9000元用于车间一般消耗。 借:制造费用,贷:原材料 9.签发现金支票,提取现金50000元。 借;库存现金,贷:银行存款 10.以现金50000元发放职工工资。 借:应付职工薪酬,贷:库存现金 11.用银行存款支付广告费1000元。 借;销售费用,贷:银行存款 12..销售给利达公司产品一批,货款80000元,增值税额10400元,价税款尚未收到。 借:应收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 13.计算分配本月应付职工工资50000元,其中生产工人工资35000元,车间管理人员工资5000元,厂部管理人员工资10000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬
2022-12-09
同学你好 问题不完整
2023-04-20
你好需要计算做好了发给你
2020-10-08
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