同学您好,很高兴为您解答,请稍等
我们公司跟其他公司合作,共享资源,用到对方公司销售平台,学员报读款项由对方平台代收,入到对方公户!然后由对方公司对公转款给我们,学员发票由我们公司开,但是有些代理商的提成是平台自动扣款给到对应代理商的,代理商为个人!我们无法取到发票,该怎么提现被扣除部分费用!例如学员报1000元课程,我们公司开具300元的发票给到学员,但是合作方公司系统自动扣款100元提成给代理商(个人)无法取到发票,还有给到合作方公司平台服务费10,最后到我们公司公帐金额为590元,我们该怎么帐务处理!!!谢谢!
1.12月1-31日每天,对公临柜柜员为第一次来本行办理开户业务的对公客户深圳智达科技有限公司开立二个对公存款“基本账户”,以现金存入注册资本1,000,000元。另收手续费现金200元,增值税销项税 现金12元已开票。 5.12月1-31日每天,深圳智达科技有限公司出纳前来银行购买支票,对公临柜柜员将现金支票及转帐支票各一本(各25张)出售给该公司。另从其基本户转账收取工本费40元,增值税销项税2.4元,已开票。 注意:①假定12月份每天发生的业务(1-9题)相同,为了简单12月份31天的业务汇总到12月31日这一天 进行账务处理,所以1-9题给出的金额记账时请乘以31。②为了简单,本套题不考虑12月20日的利息计提 及核算。问会计分录 和T形账户怎么做 金融企业会计 谢谢老师
大新有限公司2020年8月发生下列经济 业务(现金 日记账7月末借方余额970元,银行存款日 记账7月未借方余额为46350元)1、3日,开出现金支票,从银行提现金2600元; 2 3日,采购员王山出差预借差旅费800元,以现 金支付 3、3日,购买办公用品,支付现金200元 4、5日,采购员王山报销差旅费,交回现金50 5、6日,开出转账支票支付宏克企业18 000元货 款 6 6日,收到华丰公司所欠货款,款项16750元 己存入银行; 7、9日,以银行存款支付广告费4 500元: 、16日,以银行存款支付借款利息370元 9、26日,以银行存款支付管理部门水电费1700 元; 10 29日, 向光明公司购料一批,货款263 40 元,开出转账支票一张 要求:根据资料逐一编制会计分录;设置并 登记8月份的现金日记账见表一和银行存款日记账见 下表二 (注:本次实验只进行设置与登记,不进行 结账. 结账工作在第六次实验时进行。同学们先在此 文档中把下面账户表格填写完整后再粘贴在实验报告 中)
(1)将现金2000元存入银行。 (2)从银行取得3个月的借款10万元存入银行。 (3)收到投资者投入公司一项专利权,价值80000元。 (4)以银行存款40000元购买某材料,材料尚未运达企业。 (5)上述材料运达企业,验收入库,同时结转实际采购成本。 (6)计算当月职工薪酬,其中生产工人工资4万元,车间管理人员工资1万元。 (7)以银行存款5000元支付产品广告费。 (8)对外销售商品一批,货款10万元,增值税销项税额13000元,共计 113000元已存入银行。 (9)以每股10元购买A公司股票10万股,并按成交金额的千分之二支付了佣金2000元。 (10)向山区希望小学捐款10万元。38.请将以上经济业务按借贷记账法编制会计分录。(每一个会计分录2分,共20分) 表示。 39.请用丁字账计算银行存款、在途物资两个科目的本期发生额和期末余额。(共5分) 40.请编制以上经济业务本期发生额的试算平衡表。(共10分)
辉煌股份有限公司是一家传统的制造企业,生产并销售甲产品,为增值税一般纳税人,购进货物和产品销售使用13%的增值税税率,以下是该公司2021年12月份发生的经济业务,试进行相应的账务处理。5日,收到国家投入的货币资金150000元存入银行。6日公司购进机器设备一台,不需安装即可增值税专用发票上注明的设备价款为80000元,税额10400元。钱款尚未支付。6日,持有的华丰公司的商业承兑汇票到期,收回款项53700元存入银行。7日,从兴丰工厂购入A材料30公斤,单价100元,B材料50公斤,单价200元,增值税率13%;购入材料共发生运费1600元(按材料重量比例分配,不考虑运费增值税)。上述款项全部用存款支付,材料验收入库。10日,用转账支票购买办公用品2000元,其中车间领用1200元,行政办公室领用800元。15日,按昭劳资部门提供的工资单分配工资费用。车间工人的工资56000元,车间管理人员的薪酬8000元,行政人员的薪酬18000元,合计82000元。20日,开出增值税专用发票出售A材料50千克,单价600元,款项收到存入银行。
老师,我公司是文字创作与表演的行业,税费种有文化事业建设费,请问这个是什么什么内容的啊,怎么申报的啊?
小规模个体工商户,银行刚开户法人跟公司账户来回小额一两块转账,做测试用的,一共有十几笔,还用一笔一笔记账吗?直接写一个总数可以吗?
老师,个体户查账征收需要填写季度报表吗
老师,我们公司租房子和我公司场地请装修公司装修,我们也都要交印花税吗,可以按付款金额交吗,装修费发票金额太大了
小规模个体工商户,银行刚开户法人跟公司账户来回小额一两块转账,做测试用的,一共有十几笔,还用一笔一笔记账吗?直接写一个总数可以吗?
老师,6月份有一张红冲信息确认单,已经被确认了,因为不是我点击的,所以我不太清楚这个事情,所以6月份做账没有做进项税额转出,但是电子税务局报税时提示有红字发票转出,关键是6月份已经结账了,这下该怎么处理呢?
小规模个体工商户,银行刚开户法人跟公司账户来回小额一两块转账,做测试用的,一共有十几笔,还用一笔一笔记账吗?直接写一个总数可以吗?
老师 请问在另一台电脑添加申报个税的时候为啥在第二步计算税款的时候一直没有显示人员数据 然后一直提示请重新计算税款 这种情况要怎么处理呀老师
老师,小企业会计准则 印花税需要计提吗?
增值税月末结转怎么结
您好,1. 收款与分拆 收到学员4000元:借银行存款4000,贷预收账款3510、其他应付款-考试费490。存入监管资金1500元:借其他货币资金-监管账户1500,贷银行存款1500。支付考试费490元:借其他应付款-考试费490,贷银行存款490。 2. 收入确认与资金退回 按培训进度确认收入2010元(3510-490-1500):借预收账款2010,贷主营业务收入2010。监管资金退回1500元:借银行存款1500,贷其他货币资金-监管账户1500。
老师,这边是一次确认收入,开票是一次性开3510元,资金监管退回的1500元是做收入还是其他应收账款
您好,收到学员4000元时:借银行存款4000,贷主营业务收入2010(3510开票额-490考试费-1500监管金)、其他应付款-考试费490、合同负债1500;支付考试费时:借其他应付款490,贷银行存款490;存入监管资金时:借其他应收款-监管账户1500,贷银行存款1500;监管资金退回时:借银行存款1500,贷其他应收款1500,同时借合同负债1500,贷主营业务收入1500。
老师这边是以开票金额3510确认收入,那个监管资金退回到银行里就不能做到收入里对吗?
您好,收4000元直接确认收入3510(开票金额),挂其他应付款490(考试费),监管1500元存银行时挂其他应收款。 借:银行存款 4000 贷:主营业务收入 3510 其他应付款-考试费 490 2.付考试费:借其他应付款490,贷银行存款490 存监管金:借其他应收款1500,贷银行存款1500 退监管金:借银行存款1500,贷其他应收款1500 3.收入按开票额3510一次确认,监管金进出不影响收入(已含在开票金额中)
感谢老师指导。
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