同学你好 1 借,银行存款 贷,实收资本 2 借,固定资产80000 借,应交税费一应增一进项10400 贷,应付账款90400 3 借,银行存款53700 贷,应收票据53700 4 借,原材料一A3000加1600/(30加50)*30 借,原材料一B10000加1600/(30加50)*50 借,应交税费一应增一进项13000*13% 贷,银行存款 5 借,制造费用1200 借,管理费用800 贷,银行存款2000 6 借,生产成本56000 借,制造费用8000 借,管理费用18000 贷,应付职工薪酬82000 7 借,银行存款33900 贷,主营业务收入30000 贷,应交税费一应增一销项3900

老师,受益人备案显示已经备案,还要填吗
老师,如果公司有银行贷款,我应该放到这个表里的哪个科目?
老师 机器设备折旧是十年 那专用设备折旧多少年
发放上月工资时,扣的是上个月的个税,应该怎么做账?
咨询下:房地产企业同一项目,营改增前后,都有收入,进行土增清算,营改增后的收入按照不含增值税金额作为转让收入。那营改增前按照全额收入?没有学过营业税,营业税是不计入收入吗?
如何在电子税务局里面进入到税务注销模块
麻烦家权老师回答一下。合伙企业年底有可供分配的利润,但是账上没有钱,都借出去了。所以合伙人决定不进行分红了。想问一下这种情况下合伙企业需要做账吗?再就是合伙人是公司,合伙人按照哪个金额计入应纳税所得额啊?具体的会计分录怎么做?
网银对公转给私人账户的货款,应该计入什么会计分录
生产型出口企业,出口购入的库存商品,享受免税政策,进项税额不得抵扣,那我的采购发票,是不是可以直接和对方要普票?这样就不用进项税额转出了?是吗?
年审报告是审计报告吗?
10日15日和20日的呢还有下面这些18日,用银行存款支付上月采购材料尚欠大华公司的价款38000元。21日,开出增值税专用发票销售给慧海公司甲产品1600件,单价300元,款项尚未收到。29日,计提固定资产折旧83000元,其中厂房和机器设备折旧60000元,办公用房折旧23000元当月生产的甲产品800件全部完工入库,单位生产成本240元。30日,收到仓库转来的出库单,甲产品1600件以及A材料50千克均已发出,甲产品单位成本240元,A材料单位成本500元。
同学你好,学堂 有规定,不同的问题 是需要重新发起提问的,望理解 ;