你好,这里购进材料,与客户是有什么关系吗?
老师,我们公司门票收入需要扫二维码,但是公司对公二维码还没有开通,现在暂由个人收然后存入公户,个人微信提现的时候会产生手续费,这个分录怎么写呢
老师,我们是代销汽车公司,我们收客户的钱,第二天打给总部,打款给总部是要进入系统填写客户的资料,再扫码支付,不能直接公对公转账,需要个人卡支付,所以我们用公司营业执照申请微信收付款,绑定的是我的个人卡,请问个人卡的微信手续费怎么能税前列支。谢谢你,回答详细一些,谢谢你
请问一下,我们公司体育培训的,公司有一个企业微信收款码,有个人支付了培训费1000元,让我们给他开具发票,请问这个是个人直接扫公司企业微信二维码支付的,然后这个钱由第三方财付通公司从1000元扣下2.5的手续费后,直接打给我公司账户上1000-2.5=997.5元吗?请问我们要给客户开1000元发票,该怎么做分录呢?
老师您好,请问下,客户是属于公司类型的,但是客户不肯公对公付款到我们公账,我们可以开通一个这样的公账二维码收款,收取客户的运费吗,做无票收入申报
老师您好,请问下我们公司做国际货运代理的,收客户的款,客户是公司类型的,但是不肯通过公对公付款,如果我们开通一个二维码收客户的款,二维码绑定的是公户,款最终到账是公户,这样可以的吗,开通的渠道不是支付宝或者微信,是第三方服务商的聚合码收款,这样收款有税务风险吗
房租一般是直接做损益费用吗,不用放成本吧,一般入什么科目
老师。增值税专票有开税率是3的有开是1的怎么申报
小规模纳税人,本季度有利润,本年累计是亏损,本季度需要缴纳所得税吗?
老师,我们根据科目余额表25.4-6月编制的资产负债表不平:原因是 (资产负债表的负债+所有者权益)比 资产多了6586.35元!!因为我们是小规模纳税人第一季度3月确认收入时直接是 借:应收账款 贷:主营业务收入 含税(收入:万,税6586.35元)!!第二季度发现第一季度的确认收入时是含税的分录写错了!故4月做账时, 先冲减第一季度收入并计提增值税: 借 主营业务收入 元 贷应交税费-增值税 6586.35元 又因4月份收到银行回单扣税凭证,故借:应交税费-增值税 6586.35元 贷:银行存款 这有啥问题吗?而且现在6月结账后,每个月的科目余额表的主营业务收入都对。就是资产负债表右边多了6586.35元,
老师好,不结转增值税,直接缴纳,借:应交税费-未交增值税贷:银行存款,可以这么处理吗?
老师您好,更换灭火器应该计入管理费用-其他对吗还是管理费用-办公费
固定资产一次性扣除,2022年开具的发票并投入使用能享受该政策吗?
老师:我们公司使用了残疾人,现在申报残疾经费要去残联核实,请问需要带上什么资料?
线上卖货,收款方式线上,挂的预收款,线上买家5个需要票开了5张票9000元,,可以填一张凭证?不要每一个发票填一张凭证吗?
请问老师,幼儿园老师的检查治疗费计入福利费还是非货币性福利?
购进材料,然后销售啊老师
没太明白您的问题
你好,客户是个人,是什么原因无法提供个人信息呢? 按实现的收入,做相应增值税的申报就是了
因为目前银行还没有给我们办理对公账户的二维码,所以这些个人客户是把款项支付给业务员,业务员在支付给公司的,;所以这一部门我们无法取得客户信息,而且客户比较零散, 就算我们后期办理了二维码,我们个人客户还是比较零散,应该怎么开具发票,是一一对应开具还是月底统一开具,还是不用开具直接无票申报就行(因为客户没有要求索取发票) 实操中怎么处理?
你好,让对方提供个人信息,给对方个人开具发票,然后根据开具发票做收入申报就是了 不应当业务员收款的
那就是在零散也应该一一对应开具发票么,可是我看到超市那种一天成百上千的客户,没有索取也不给开具,他们是怎么申报的呢?
你好,开票的,按开票的申报。 没有开票的,统一按无票收入申报
那就是不开票也可以,直接无票申报就行了呗
你好,是的,是这样的
开票的话,必须是一一对应的是么,不可以统一一整体数量开具是吧?统一开具的话是没有一个统一的客户信息的
你好,开票是必须一 一对应的