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请问下关于印花税,我们是商场服装专柜,顾客到我们柜台买衣服,款项收到商场的,商场次月结算给我们。收到商场的回款,这部分收入要申报印花税吗?

2025-07-13 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-13 14:31

你好,是需要申报印花税的,因为属于买卖合同范畴

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快账用户1776 追问 2025-07-13 14:31

但是我们和顾客没有签订合同

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齐红老师 解答 2025-07-13 14:32

你好,虽然没有签订合同,但是发生了应税行为  

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快账用户1776 追问 2025-07-13 14:32

印花税是根据合同的吧

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齐红老师 解答 2025-07-13 14:32

你好,有合同的,按合同。 没有合同的,按应税行为的金额计算 

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快账用户1776 追问 2025-07-13 14:34

应税行为怎么理解呢

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齐红老师 解答 2025-07-13 14:35

你好,就是印花税列明的行为 比如租赁行为,买卖行为,运输行为等  

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快账用户1776 追问 2025-07-13 14:36

印花税没有定,我每个月收到的租赁发票,到年底一次性申报可以吗?

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齐红老师 解答 2025-07-13 14:36

你好,个人建议印花税是按月或者按季度申报  

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快账用户1776 追问 2025-07-13 14:37

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-13 14:38

不客气,祝你学习愉快,工作顺利  

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快账用户1776 追问 2025-07-13 14:41

不好意思老师,我看到对方开票内容是“企业管理服务-铺位费”,请问我是按租赁申报吗?

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齐红老师 解答 2025-07-13 14:41

你好,是的,是这样的

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你好,是需要申报印花税的,因为属于买卖合同范畴
2025-07-13
在这种联营模式下,贵公司应按 10000 元确认收入
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同学你好,预付账款10万元,让商场开具发票回来销账,具体会计分录如下,还有1万元的费用,不用做会计分录: 借:库存商品等科目 发票上价款 应交税费-应交增值税-进项 增值税专用发票上税款 贷:预付账款 10万元
2020-09-20
同学你好,预付账款10万元,让商场开具发票回来销账,具体会计分录如下,还有1万元的费用,不用做会计分录: 借:库存商品等科目 发票上价款 应交税费-应交增值税-进项 增值税专用发票上税款 贷:预付账款 10万元
2020-09-20
同学你好 增值税税负率大约在1.5%左右,按照这个来哦 2.8月所属期的税没报之前勾选的都是八月的 3.借银行 贷主营业务收入 贷销项 给商场的 借销售费用 贷银行存款
2020-10-07
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