借:销售费用
贷:库存商品
应交税费
这个是视同销售
外购商品怎么做分录,外购商品做为赠品赠送给客户怎么做分录
请问老师,商贸企业购入商品赠送客户免费试用,库存商品、成本怎么结转,分录如何做?谢谢
公司外购的商品作为样品免费赠送给客户做样品怎么做账
为了扩展市场,公司将外购的商品,免费赠送给客户的分录该怎么做呢?外购商品一共含税价格1130元,税款130,请问这个免费的赠送分录怎么写呢?请写老师能写出分录带有数字的那种,谢谢
为了扩展市场,公司将外购的商品,免费赠送给客户的分录该怎么做呢?外购商品一共含税价格1130元,税款130,请问这个免费的赠送分录怎么写呢?请写老师能写出分录带有数字的那种,谢谢!但是税务局说要组成计税价格来作为视同销售!
老师你好!企业为一般纳税人生产企业,今年8月被税务稽查,补23-24年度账外收入合计300万,更正23及24增值税及所得税申报,问题是25年账怎么补记,补的往期无票收入,25年8月后是否可以开票红冲前期无票入账的数据,对应成本暂估入库,25年要是回票是否可以冲暂估入库,更正23里24所得税报表成本是否调增。
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
独资的企业可以核定不
请问医院建设循环车行路,砖铺人行道,平整土地,绿化入哪些科目,因为是一个项目,想归到那个项目上面,请问要怎么设置科目啊,
请问医院非营怎么做账,怎么设置科目啊
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
不能作为收入吗
你是指确认收入,是吧
就是计到主营业务收入里面,是吧
是的,借销售费用 贷 销项税 主营业务收入 这样可以吗
那结转成本怎么弄了,如果转到成本中,那不是又入销售费用,又入成本了吗
之前问过一个老师,她说成本是成本,销售费用是销售费用,但现在感觉好像不太对
视同销售,就是我上面写的那个分录的
她当时是这么说的
不对了,那又入销售费用又入成本,企税不是抵扣两次了吗
搞不懂了,但这收入也不是真实的啊,我实际也没有这个收入
在主表第1项“(一)按适用税率征税货物及劳务销售额”栏应当填写包含视同销售的销售额。
视同销售额填至主表第2项“应税货物销售额”栏。
视同销售的销项税额填至主表第11项“销项税额”栏。
《增值税纳税申报表附列资料(表一)》“一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细”应当包含视同销售的销售额和销项税额。
在年度汇算清缴申报时,在附表一“收入明细表”第十三行“视同销售收入”填列金额。在附表二“成本费用明细表”第十二行“视同销售成本”填列金额
分录就是我发你的那个,不能是图片上老师说的那个
那我去年包括今年都按她的说法做了,这个该怎么办
金额不大吧,如果系统没监控到,先不管
几万快这样吧,我之前还是按你的说法做的,结果她这么说又全部改了
他说的不对,等于你企扣了两次了,先不管吧,系统监测到再说
那今年做的我就全部改正了?今年的该怎么改啊?做收入的凭证反冲,然后再做正确的进去?但成本结转那里是和其他非赠送物品一起结转的,这个该怎么调增
是该怎么调整,打成调增了
把错的全都红冲掉,重新做分录,你直接调一笔总的就可以
要每笔凭证红冲吗?还是算出总额整体红冲也可以?结转成本那里也要红冲回来是吗
算出总的红冲,再做笔正确的,结转成本这笔全都红冲掉