按不含进口增值税的报关完税凭证上的金额申报交印花税
老师,请问一下申报印花税时,出口的收入也要申报是吗
老师,您好,我想问一下,外贸企业,申请出口退税,流程是不是这样: 1.先按照报关单出口日期,申报出口增值税收入 2.登陆税局进行首次出口退税备案 3.申报出口退税
老师,外贸企业去年一张报关单中有五项,其中四项在去年已申报退税,现在有一项这个月退税,提示需要申报收汇情况表,现在有两个问题:一:情况表里的出口信息中出口货物销售额,填写整张报关单的金额还是只填现在申报这一项的金额呢?二、收汇信息中出口货物收汇金额是不是也同样只申报现在申报这一项的金额呢?
老师,外贸企业出口货物,根据报关单开票,是不是也要收到汇之后才能申报退税?
老师出口货物没有报关,直接走的国际快递,这样进项税额也不退税,出口货物直接申报不开票收入,免增值税可以吗?进项税额是不是直接转出入成本就行啊
单选题,全资子公司不是百分百控股吗,出售了百分之七十五,还有百分之二十五,账面价值不是百分百吗?算报表时不应该按份额算吗
一般纳税人进项税和销项税抵扣时账务怎么处理,会计分录怎么做呢
企业购入一批原材料并验收入库,材料款5000,对方代垫运费500,不考虑增值税,款项未付。分录怎么写
企业购入一批原材料并验收入库,材料款5000,对方代垫运费500,不考虑增值税,款项未付。分录怎么写
老师,请问劳务建筑分包公司需要在自然人电子税务局里面填写申报表吗?是A表.B表还是C表?
老师,我更正借利润分配未分配利润 贷应交税费的时候摘要应该怎么写? 这个调整了之后还是正常结转不影响其他是吧? 然后前几年是其他人做的账也没有写应交税费。我就不用去一起调整了?主要也不晓得他具体什么情况啊。
会计估计变更采用未来适用法。未来适用是什么意思
老师好,预交税款异常是怎么回事呢?应该怎么填呢
老师,如果农民工不汇算清缴对财务人员,企业,他个人来说,有哪些风险,特别是财务人员有什么影响没有
老师,工资个税,前几个月申报都不超5000,六月所属期申报了5800元,是不是累计数不超过都不用预缴?
关单是含税的,是吗,我应该换算成不含税的收入加上购进的库存商品两者之和吗?
直接看报关申报增值税的完税凭证,完税价格就是申报交印花税的金额
老师,还没出口退税呢,首单还没退下来,您说的增值税完税凭证没有,现在6月我有进项发票,需要用途确认吗,4月已经用途确认了,还没操作退税呢,6月的进项发票需要填在附表二进项26 27 28行吗
附表二进项26 27 28行主要适用于新办企业或处于辅导期的一般纳税人,普通纳税人通常只需填报本期可抵扣的进项税额。出口退税企业不涉及那个。 要退税才做退税勾选,不退税就不勾选
老师,您的意思还没退税不用勾选,附表二也不用填,是吗 第二个问题 印花税申报是关单金额除以1.13=不含税金额+购进的库存商品金额之和吗?
出口是免税的,不需要换算的,进口才是按不含进口增值税的报关完税凭证上的金额申报交印花税
老师,您说的报关完税凭证是关单吗?还是什么,在哪里找,出口免税是免的增值税,出口收入不需要印花税吗,仅仅购进不含税库存商品申报印花税吗,这个印花税我应该按那个金额申报?
出口环节找代理报关的人要,直接按报关单申报印花税
关单是价税合计,需要换算成不含税吗,要+购进的库存商品金额吗?报关完税凭证是这个图片里画圈的这个吗?
核定的印花税是买卖合同,关单收入需要加购进的库存商品金额吗?
出口是免税的,直接按报关的出口金额,购买的才是按不含税价
是的,购入和销售都要加上的。关单收入需要加购进的库存商品金额