您好,是的,是这流程。

老师,您好,我想问一下,外贸企业,申请出口退税,流程是不是这样: 1.先按照报关单出口日期,申报出口增值税收入 2.登陆税局进行首次出口退税备案 3.申报出口退税
老师,我想问一下外贸企业的账务处理,就是外贸企业的出口报关单,是按照出口退税联入账,还是盖有海关专用章的报关单入账呢?如果是申请出口退税,又是按照哪个报关单申请退税备案?
老师,您好,我想问一下,我们公司7/1出口日期的报关单已经首次申报出口退税,税款也已到账,但我们现在手里还有一张4月29日出口日期的未申报出口退,我可以正常申报吗?
老师,请教一下,我们是外贸出口企业,后面需要做出口退税,目前出口报关单还没有入账。我接下来工作流程是不是这样子1.出口报关单账面做出口免税收入,电子税务局做免税申报。2.对出口货物进口产品,每一笔找出来,做退税认证。3.电子税务局做免抵退税一个备案,等待审批请问是这个步骤吗
#提问#老师,您好!咨询首次出口退税的流程,我公司1月份办理的出口业务,对外出口有收入,在1月份的报关单要申报收入吗?
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
那第一步申报出口增值税收入,把退税进项勾选认证,增值税申报表上申报上去了,是不是就是把购货发票认证好了?
您好,是的,需要勾选认证。
勾选认证,是不是就是相当于购货发票的认证?
您好,是的。就是正常申报增值税。
您好,很抱歉,老师纠正下,取得增值税专用发票,需要认证但是不得抵扣,是在增值税发票综合服务平台上-退税勾选-退税确认勾选。
申报增值税的时候把购货发票认证之后,有了认证信息,那一般申报出口退税前,还要有购货发票的核查信息,这个核查信息,一般是要多久才通过?
您好,这个没有特定时间,各地区不同,以当地税局为准,建议给当地税局核实下。
退税确认勾选之后,要在增值税申报表上填写数据吗?
您好,用于退税的进项发票认证的,系统会自动生成到增值税附表二的26栏的,,其他没有什么特别的。 根据《关于增值税、消费税税收优惠及外贸企业纳税申报有关事项的通知》 (深国税发〔2009〕163号)规定:外贸企业取得的用于出口退税的增值税专用发票,必须先按有关规定进行认证。 在进行增值税日常纳税申报时, 将本期已认证的增值税专用发票信息填入《增值税纳税申报表附列资料(本期进项税额明细)》的第三部分“待抵扣进项税额”中的“本期认证相符且本期未申报抵扣”。
我的出口收入,没有按照报关单上的出口日期申报,往后才申报了出口收入,会影响出口退税吗?
您好,需要按照出口日期申报哟,如果没有,会有影响。
会影响申请出口退税吗?会导致出口退税申请不了?
您好,有可能,地区不同,各地税局要求不一致,有的要求严,有的要求不严,建议给当地税局核实下。
外贸企业,出口退税,收入及退税的账务分录是怎么做的呢?
您好,货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理: 借:应收账款(或银行存款等) 贷:主营业务收入(或其他业务收入等) 借:其他应收款——出口退税 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 收到退税款时的会计处理 借:银行存款 贷:其他应收款--出口退税