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老师,您好,我想问一下,外贸企业,申请出口退税,流程是不是这样: 1.先按照报关单出口日期,申报出口增值税收入 2.登陆税局进行首次出口退税备案 3.申报出口退税

2021-11-16 18:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-16 18:44

您好,是的,是这流程。

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快账用户5288 追问 2021-11-16 18:49

那第一步申报出口增值税收入,把退税进项勾选认证,增值税申报表上申报上去了,是不是就是把购货发票认证好了?

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齐红老师 解答 2021-11-16 18:51

您好,是的,需要勾选认证。

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快账用户5288 追问 2021-11-16 18:52

勾选认证,是不是就是相当于购货发票的认证?

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齐红老师 解答 2021-11-16 18:53

您好,是的。就是正常申报增值税。

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齐红老师 解答 2021-11-16 18:58

您好,很抱歉,老师纠正下,取得增值税专用发票,需要认证但是不得抵扣,是在增值税发票综合服务平台上-退税勾选-退税确认勾选。

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快账用户5288 追问 2021-11-16 18:59

申报增值税的时候把购货发票认证之后,有了认证信息,那一般申报出口退税前,还要有购货发票的核查信息,这个核查信息,一般是要多久才通过?

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齐红老师 解答 2021-11-16 19:07

您好,这个没有特定时间,各地区不同,以当地税局为准,建议给当地税局核实下。

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快账用户5288 追问 2021-11-16 19:12

退税确认勾选之后,要在增值税申报表上填写数据吗?

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齐红老师 解答 2021-11-16 19:32

您好,用于退税的进项发票认证的,系统会自动生成到增值税附表二的26栏的,,其他没有什么特别的。 根据《关于增值税、消费税税收优惠及外贸企业纳税申报有关事项的通知》 (深国税发〔2009〕163号)规定:外贸企业取得的用于出口退税的增值税专用发票,必须先按有关规定进行认证。 在进行增值税日常纳税申报时, 将本期已认证的增值税专用发票信息填入《增值税纳税申报表附列资料(本期进项税额明细)》的第三部分“待抵扣进项税额”中的“本期认证相符且本期未申报抵扣”。

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快账用户5288 追问 2021-11-16 19:55

我的出口收入,没有按照报关单上的出口日期申报,往后才申报了出口收入,会影响出口退税吗?

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齐红老师 解答 2021-11-16 20:12

您好,需要按照出口日期申报哟,如果没有,会有影响。

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快账用户5288 追问 2021-11-16 20:20

会影响申请出口退税吗?会导致出口退税申请不了?

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齐红老师 解答 2021-11-16 20:23

您好,有可能,地区不同,各地税局要求不一致,有的要求严,有的要求不严,建议给当地税局核实下。

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快账用户5288 追问 2021-11-16 22:00

外贸企业,出口退税,收入及退税的账务分录是怎么做的呢?

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齐红老师 解答 2021-11-17 10:00

您好,货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理: 借:应收账款(或银行存款等)         贷:主营业务收入(或其他业务收入等) 借:其他应收款——出口退税       贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 收到退税款时的会计处理 借:银行存款        贷:其他应收款--出口退税

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您好,是的,是这流程。
2021-11-16
你好,按照出口报关单企业留存联入账,按照退税联申请退税
2022-06-11
同学你好,你的工作流程是没问题的。
2022-09-30
生产型企业出口退税和增值税申报期不一致,一般会晚一期,或者更晚.现在没有设退部期限.外贸票6月报关离境后, 退税时只要确认报关单实际离境结关了,就可以申请退税
2021-06-23
您好 现在手里还有一张4月29日出口日期的未申报出口退,可以正常申报
2022-08-19
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