同学,你好 需要申报的。

老师,我想请问一下我公司属于一般纳税人的商贸公司,现在要申报印花税,请问印花税的申报方式。我们属于是购销合同,是购买的时候和销售都需要申报印花税吗?还是只是销售的时候申报?
我想问一下印花税没有购销合同的是不是不用申报啊,但是申报了其他非核定的印花税种,比如技术合同,货物运输合同等,核定的购销合同当月没有签订的,不用申报吧?
老师,印花税报的是购销合同,我们是销售服务的,没有销售合同,根据收入申报印花税,但是我们有购进资产有合同,这个金额要不要报印花税啊
老师 想问一下 印花税我本月只有一个红字发票合同 印花税申报是不是按负数申报呢
老师请问下制造业企业采购原材料有合同,需申报买卖合同印花税,但销售产品没有合同需要申报印花税吗,
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师没合同按照发票上的含税金额申报还是不含税的金额申报?
同学,你好 按照不含税申报