你好,做到今年的话分录就是对的

老师,你好,21年我收到一笔商标侵权赔偿款,我当时是挂账了,借:银行存款 贷:其他应收款-个人名 ,现在22年想把这笔款调平,也就是说21年我就应该是这样入账:借:银行存款,贷:营业外收入,现在跨年,这笔款要怎么入账呢?对所得税申报有影响吗
收到客户的款项,记账公司是借银行存款,贷其他应收款或者借银行存款,贷应收账款 一年的账分录里面都没有主营业收入 请问下老师,需不需要确认收入的 借:其他应收款 贷:主营业务收入 但是应该放在应收账款里,不放在其他应收款
老师,请问一下收到街道办事处转入的创业补贴和创业社保补贴是做借:银行存款 贷:营业外收入-政府补助利得这样吗。需要挂账借:银行存款 贷:应收账款 -街道办事处这样吗
你好..有一笔收入2023年的时候记错了.. 原分录: 借:银行存款310 贷:营业外收入 300 应交税费-应交增值税10 多记在营业外收入里面200.. 应该记在应收账款 这笔怎么调整
老师 客户结款 扣了应赔偿的费用 做账是 借:应收账款 营业外支出 贷:主营业务收入 是这样吗? 然后收到款项后 借:银行存款 贷:应收账款, 我想问下这营业外支出怎么办呀?
投资分红转增实收资本,税务及工商要怎么做,转增实收资本有什么税务风险吗
郭老师在吗,郭老师请教一个问题
老师技术成果投资入股企业所得税递延纳税备案表怎么填,企业没有
我对象和我妹夫25年到手工资差不多,为什么人家退税4000多,我对象才退了500多呢
老师好 劳务派遣开具差额发票 25年1月提前开具了一季度的发票 现在税务让我们补税 说是提前差额抵扣了2.3月未发放的工资及社保 这个咋处理
老师您好!请问每年12月末,如果往年是亏损的,那么需要在12月末,做结转以前年度本年利润吗,谢谢
老师,工商年报里的社保单位缴费基数包不包含欠缴的月份,还有参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额包不包含地方附加医疗保险的,为什么系统带出来的数据是已缴费的数据,,可以按这个申报吗,后面被抽查到会核实社保的这个数据吗,还有我们欠缴的社保现在已经补缴完了,那这个数据要怎么填。请老师具体说下
老师,您好,卖西药的电商,增值税税负率大概多少
中级只做电子题库和协议班老师布置的题的题能通过考试吗?三科
老板说有一个员工个人承担的社保和个税都公司承担,这个工资怎么申报?账务怎么处理啊?