同学,你好 建立第6期
老师 我是公司内帐 现在公司接了一个工程项目 请问我在财务软件里做账的时候 是单独建立一套这个项目的帐 还是跟总账做在一起 在做分录的时候把科目那里工程编录好就可以了呢
老师 ,您好!2022.7月成立的小规模公司,这个月第一次报财务报表,我备案后去申报第三季度的财务报表,日期选不了2022.07.01-2022.09.30,只能选2022.01.01-2022.12.31,那是不是错了?
老师早上好:一家分公司小规模纳税人2022年11月成立,外账一直是给到代理记账公司;现在公司要把财务账接手到公司做,是承接代理记账公司的账套吗?如果是老师接手此公司财务账,会如何操作?请给些建议,谢谢!
老师您好,我们有个北京的小规模纳税人公司,那边的账是代理记账公司来申报,我把财务报表和第四季度的开票汇总表也发给会计了,然后会计问我需不需要报印花税
老师 从一家家代理记账公司的财务数据移交给自己公司新的财务做账,请问需要代理记账电脑里移交的数据是哪些?在代理记账财务一年了。第二就是这些数据如何导入我们这个快账软件?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
老师如何针对3月底的科目余额表填写到建立的新软件帐套里 分别对应哪个数字填进去
同学,你好 你只有3月底的数据,那你建立第4期,3月底的数字就是4月初的数字
小规模 可以4-6月三个月做到六月一个月总帐凭证吧?我现在就是建立的六月帐套
同学,你好 这个可以的