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老师,我更正借利润分配未分配利润 贷应交税费的时候摘要应该怎么写? 这个调整了之后还是正常结转不影响其他是吧? 然后前几年是其他人做的账也没有写应交税费。我就不用去一起调整了?主要也不晓得他具体什么情况啊。

2025-07-13 23:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-13 23:01

您好,这个的话,摘要就是写税费调整,不影响其他的,之前那些你可以不管他

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快账用户4947 追问 2025-07-13 23:12

这个是不管去年还是今年的,都是这样调整的科目分录吗? 还有一个问题就是当时主营业务收入写的是价税合计,其中这个主营业务收入多写了不用去冲减吗?相当于现在只调整了应交税费。

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齐红老师 解答 2025-07-13 23:18

您好不管是哪个,都是这样调整的,当时写加税合计,现在是调整税费就行

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快账用户4947 追问 2025-07-13 23:20

好的,谢谢老师,那当时写那个主营业务收入相当于金额写多了也不用去管他了是吧?怎么理解呢?

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齐红老师 解答 2025-07-13 23:21

是的,那个是相当于本身就没错

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您好,这个的话,摘要就是写税费调整,不影响其他的,之前那些你可以不管他
2025-07-13
同学您好,直接按着你说的分录做就行。汇算清缴还没做。不用修改申报表。
2024-04-10
报表应该是平的吧,只是净利润跟你未分配利润年初年末差不对应,是这样子的吗?
2022-01-20
你好!关于你的问题,我帮你一一解答。

1. 这个分录基本正确,通过借贷以前年度损益调整和其他应收款来调整以前年度的错误。
2. 一般来说,调账后不需要更正以前的税务申报,除非涉及税务问题。
3. 是的,这样的调账只影响以前年度的利润,对当前年度的财务报表没有直接影响,年初和年末的本年利润-未分配利润保持不变。
2024-11-11
你好!关于你的问题,我来逐一解答: 1. 分录设置是正确的,确实通过这样的方式进行了以前年度损益的调整。 2. 调账后通常不需要更正以前年度的申报表,因为这属于会计政策或估计变更。 3. 这种调整只影响以前年度的利润,对当前年度的财务报表没有直接影响。年初和年末的未分配利润会保持一致,不受这次调整的影响。
2024-11-11
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