汇算清缴的时候,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额在这里面填写就可以了,其他的都不需要动。
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
这里填写今年调整的营业外支出的金额???纳税调整明细表 其它的数据为0?
你好,其他账载金额填写这个营业外支出的。
我发的图片这里是其他,也是帐载金额这一列
你好,你不是说这里填写零吗?不是填写零,填写营业外支出账载金额。
我后面发的图片是有数据的啊,营业外支出的帐载金额是看账上哪里的数据填写?我填写的金额是今年做的以前年度损益的金额。 还有我说的填写0指的是其它地方的调整没有发生是不是直接为0,不用管了
这里填写今年调整的营业外支出的金额???纳税调整明细表 其它的数据为0? 2023-03-08 17:48 那你这个是啥 怎么还写个0
账载金额填写营业外支出的这个具体的你自己判断一下金额不就可以了,是不是这个金额,不是的话还有其他的业务吧 不是一个业务在这里面调整所有的,只要没有发票的成本费用也在这里面填写
就只有一个营业外支出的需要调整,其他的不用,根据我前面发的调整,分录做对了吗?营业外支出做调整了,账载金额是在科目余额表里看吗?还是直接填写调整的金额,只有营业外支出一笔调整了,其他的都正常的
你好分录对的 只填写长在金额 调增自动出来