对的是的,是这么做的。
销售货物,发票到了,款未到 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 后面款到了然后 借:银行存款 贷:应收帐款 这两个分录对吗老师
买进:借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 最后: 借主营业务成本 贷库存商品。 等收到钱时:借银行存款 贷应收账款(主营业务收入)
请问老师,一般纳税人企业预收账款,发票未开的会计分录是借:银行存款;贷:预收账款?小规模也是这种会计分录吗?先收预收账款如果后期销售发票开出的会计分录是,借:银行存款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税)?还是借:预收账款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税销项税额呢?
销售业务,发生时即收到部分货款和承兑汇票。分录:①借:银行存款 应收票据 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) ②借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:应收票据 银行存款 贷:应收账款 老师应该做①还是②呢?
老师,无票收入是 借:银行存款 贷:主营业务收入-未开票 后期开发票了 借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-已开票 应交税费-销项税,是这样吗?
小规模第一季度开普票+红冲普票,最终金额是-23000,那么第二季度开票数是323000,请问可以冲减第一季度负数,第二季度免税吗?
工会经费怎样做账务处理?
老师,纸质发票对方未认证,我们要给对方开红票,收不回来对方的纸质发票,如果对方就是怎么找也找不见了,可以让对方出其他证明吗?
对公账户支付给对方公司款项 但是还没有收到发票 可以确认成本吗 对方公司可以确定收入吗
老师新公司有利润了是不是必须计提盈余公积?
老师好,传媒公司有一部分主播是以工资薪金发放的,一部分是以劳务报酬发放的,两个方式发放工资时怎么做分录啊?谢谢老师
老师,我们老板今天突然要用承兑汇票付工程款。目前公司没有承兑汇票 他的意思是通过其他渠道对方给我们50万承兑汇票 我们只付他497000 这个怎么做账啊?
公司收到总工会的一笔款是什么情况
老师好!请问怎么样区分合同负债和预计负债啊,不会用啊
预缴了项目所在地的所得税,在季度申报所得税的时候,没有走到主表里,这部分是什么时候能用?
跨年才结算的话,小企业会计准则,也直接冲销分录再重做就可以不
对的是的,是这么做的。