你好,尽量不可以的
老师,我们是做旅游的一家小规模纳税人,请问我们没有从公账给酒店付房费预付款,那可以把酒店开的住宿费发票做到账里面去吗?
老师,我们是4S店,代理了一款小电车。全款的都是客户直接系统付给品牌厂家,发票也是厂家给客户开。我们只赚个代理费一台多少钱!今天这个客户办的分期,厂家让客户在我们这办理贷款,金融公司把贷款额打给我们,然后我们再把钱转给客户,客户再付给厂家,就是这个钱我们直接付客户卡里吗?还是?可以公户直接转给客户吗
老师,我公司有一家一般纳税人和一家小规模纳税人,为了负担一点利润我们开了家核定征收的个体户,请问个体户的法人卡里的钱可以随意支配吗?我们想用这卡支付一些不给票的费用
老师我们这个月申请一般纳税人,之前是小规模,那么我账上之前挂的预付款厂家的,申请一般纳税人之后这些预付款我让客户开专票还能抵扣吗
老师,你好,我们有一家一般纳税人和一家小规模个体户,现在我们想把个体户转成一般纳税人人的分公司可以吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
如果这样的话会有什么风险呢
代付怕税务局查啊,
那如果几家个体户店都是同一个老板呢
关联交易,问题更大了
目前是这种情况,我们公司是小规模纳税人公司,我们给个体工商户门店供货,我们的poss机放在其他个体工商户门店收款,都是消费者个人消费刷卡的,我可不可以把账做成是门店给我们货款?
这个是可以的,没问题的
这样做会不会有风险?税务局会不会认为我们公司是零售给个人的,并不是个体户的货款呢
你申报就没有问题的这个是
老师,意思是我申报增值税时把这些收入全部申报吗?
是的,需要全部申报才可以的