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小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税

2025-10-11 23:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-11 23:14

减免的增值税是需要交所得税的

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快账用户5663 追问 2025-10-11 23:15

我分录是正确的是吗

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快账用户5663 追问 2025-10-11 23:17

我这个1%税未达每月10万,季度30万,是按3%减2%,即1%,开票做账,你所说的减免增值税是1%还是2%还是3%

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齐红老师 解答 2025-10-12 00:00

减免增值税可以按照票面一个点增值税确认

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齐红老师 解答 2025-10-12 00:01

因为没有达到起征点 所以减免的增值税就是全部减免了

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齐红老师 解答 2025-10-12 00:01

分录正确 科目正确

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齐红老师 解答 2025-10-12 00:02

这个月增值税和所得税有一个比对 就是所得税那边按照三个点增值税要求确认营业外收入 但是计算基数是票面不含税销售额 这样就形成了死循环 暂时还没有解决方案

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齐红老师 解答 2025-10-12 00:03

需要等待总局那边给出通知 或者取消比对

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减免的增值税是需要交所得税的
2025-10-11
第二个不需要做营业外收入这条分录了
2024-04-01
您好,对的,最后转到营业外收入的哈
2023-10-21
是的,小规模纳税人增值税采用简易计税方法,征收率目前一般为 1%,在确认主营业务收入时,需要将含税收入换算为不含税收入,你的理解和会计分录处理是正确的。
2025-01-04
你好,是这样做分录才是 借:库存现金/银行存款  , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     
2023-06-30
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