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老师我想问下 我们是信息类的公司 现在在申请高企 现在需要我们每个月填写研发人员的工资做加计扣除 我应该在增值税哪里填写呢

2025-07-14 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-14 16:29

研发加计扣除,它是抵扣所得税的 《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》(A200000)第7行“减:免税收入、减计收入、加计扣除

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快账用户1919 追问 2025-07-14 16:31

老师 我现在问的是增值税 可以填写加计扣除吗 还是我误解了 叫加计抵减额呢

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齐红老师 解答 2025-07-14 16:33

先进制造行业,它有一个增值税加计抵减在附表四、本期发生额实际抵扣金额。

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快账用户1919 追问 2025-07-14 16:37

老师 我们不是制造业 是不是研发费用可以当做进项来用呢

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齐红老师 解答 2025-07-14 16:40

这个是一般计税的项目就可以 和普通企业一样生产办公用的就行了

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快账用户1919 追问 2025-07-14 16:42

我现在很懵 我们是信息类的公司 我们有3个研发人员工资 现在应该做 才能让增值税少交点 税务局的人说是可以做进项用的 怎么用呢

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齐红老师 解答 2025-07-14 16:42

你取得进项专票抵扣增值税 工资里扣不了

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快账用户1919 追问 2025-07-14 16:45

好的就 是说没有办法抵免是吧

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齐红老师 解答 2025-07-14 16:46

是的 工资抵扣不了增值税

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