不会的,可直接做营业外支出处理
老师,请问公司买了一台30万的货车回来,用了2年,现在卖出去,卖了10万,对方公司要求我们开发票,开普票,请问开几个点的?
老师你好,我们家之前是一个小规模,开了几百万元1个点专票,因为开票信息不小心填错了,客户现在要求我们重开,但是我们现在转为一般纳税人了,重开的话也开不出1个点了,开出来的服务费只能是6个点。请问我们家现在应该怎么办?
老师,请问我们之前预付了一笔工装费用10万,做的借预付贷银行支出,现在对方将全额专票开过来了20万,我们支付尾款10万,请问怎么入账呢?谢谢,可以做一一笔凭证上吗?谢谢
老师,我们老板开了个个体户账户,用来开票抵税,现在开了38万,收到38万.这个钱应该转怎么转出去最安全,不用交税呢?
你好,老师,请教个问题,货物出质量问题,国外客户索赔,然后客户拿付我们的货款抵扣索赔款,那这样我现在的应收款就收不回来了,产生坏账了,,坏账能税前扣除吗
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
我们老板叫让将开出去交税部份税额转出来
转不出来的,税局不会退的