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股东借款给企业,需要交税吗?
你好,老师,我们有个员工的工资太高的,一个月要缴纳三四千的的个税,有什么别的办法吗?
请问我们公司的保洁每个月费用为1400,她给我们开发票,个税我们代扣代缴。现在问题是:8月份9月份没有开发票但是每个月按照1400元申报了个税每月120元,现在开了一张8-12月份的发票,合计金额7000元。现在哪种解决办法风险要小点。1.7000发票作废,8.9月份单独开一张,10-12月份开一张4200,下个月按照4200申报个税。2.下个月按照7000申报个税,这样就是8.9月份税多申报了(不会申诉),明年她不到起征点,会退
房产税和土地增值税是哪方缴纳
老师你好,2025年4月我公司按这个资产负债表的所有者权益的百分之七十部分增加了一名股东占比10%按协议以所有者权益458万×70%=320.6存入35万占新公司(10%)的股本,这70%部分新股东为法人另开了一家公司,现在公司需要再注资,请问原股东占比新公司320×90%这部分要平移投资过去吗?怎么移?
运输业2万多的轮胎、刹车片怎么入账?
以前年度的损益类科目调整成预付账款,需要通过未分配利润走吧?
老师,有个问咨询一下,如果出口的货,对方客户发现质量问题,原来的货款是10万,经过双方沟通,同意客户支付8万,那未到的款如何处理呢
合理把公户钱转给老板,需高于5000元,给老板每月发多少工资最合适?税负最低?
老师,我公司农产品自产自销林木,已收到客户预付款5万元,货未发,未开票。现在领导要把这5万元作为营业收入记账,有什么办法能操作吗?
您好,税收金额并非直接等于实际发生额,需调整跨年度支付部分, 税收金额 = 实际发生额 - 本年支付的上年计提且已在上年度汇算清缴列支部分 %2B 本年计提且已在本年度汇算清缴前支付金额,目的是避免重复扣除或漏扣,确保符合税法 实际支付 要求,最终税收金额还需与税法允许的扣除限额比较取小值。
这种情况,账载金额不就<实际发生额么!!!图片上的意思是跨年补发吧
您好,是的,补发的前一年没有发,账载大于税收
税收金额为什么小于等于账载金额????什么时候<什么时候=
您好,小于:没有按人事工资申报收入,少申报。汇缴前没有发放的工资,还欠员工的 等于:完全按工资表申报,汇缴前也全部发放了
同样是一个问题。您俩解释的也不一样啊
您好,我们都说了没有发放,税法不认,一样的意思呀
可是我觉得你们说的意思不一样,虽然是税法不认。。。。。但是你们一个是从这个方面讲的,另一个是从另一方面讲的。综合起来跟我说一下不行吗?详细点?我如果会或者一点就通,我能在这一直问吗
哦哦,我不知道该咋综合讲,我就是说我的思路,唯一的标准是 申报收入、账载、实发(包含个税和个人社保),这3个最小值是税法认同的, 这样是不是好理解呀
申报收入又是什么???? 有啥不知道咋综合讲的呢?不是看懂了她说的了么。我只是想让你俩说的掺和起来。因为我觉得你俩解释的不是一个层次!!!!你还非得说是一样的,要是一样的。我还问干啥
您好,申报收入就是个税扣缴端申报到税务局的金额 各人理解不一样,我看老师说的也是看3个最小值 我不是牵强,因为一个法条100人就有100个看法,这是我的专管员说的
她上面都没提到个税!!!
您好,税收金额是要考虑个税系统里的申报金额,您说的是这个么,没有申报个税是不让税前扣的
我不明白她说的补发工资那里,说 可能等于账载金额。为什么是可能?还有什么情况是不等于的????
您好,我也不能乱猜,@朴老师,问一下嘛
您看我写的这个对吗?全面吗?能看懂吗
您好,我认为补发不能算上,补发的上年是调增的,本年发了,在5年以内,。我们要更正申报上年,把调增给调回来,其他我认为都合适,就是我觉得是20和后面的数值来比较
我又蒙圈了。我写的 补10+实发20 说的是补23年的10,发放24年的20。 加起来的30是24年实际发放的呀。24年实际发放的为什么是20不是30。 还有您说的更正申报是怎么回事?实际发放金额不应该次年5月之前发放的吗?怎么,五年之内发放工资就可以更正申报?那工资在五年之内发放不就行了吗
您好,咱这么想,按您说的第1个 30大于20,税法怎么可能让我们扣30,会计利润里就只有20的工资成本费用 2.发票在汇缴时没有来也是先调增,汇缴后再来发票,去更正申报汇缴申报表,发工资也是一样的道理的