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请问我们公司的保洁每个月费用为1400,她给我们开发票,个税我们代扣代缴。现在问题是:8月份9月份没有开发票但是每个月按照1400元申报了个税每月120元,现在开了一张8-12月份的发票,合计金额7000元。现在哪种解决办法风险要小点。1.7000发票作废,8.9月份单独开一张,10-12月份开一张4200,下个月按照4200申报个税。2.下个月按照7000申报个税,这样就是8.9月份税多申报了(不会申诉),明年她不到起征点,会退

2025-12-23 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-23 14:10

你好,反正惠退税,没必要作废按7000

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你好,反正惠退税,没必要作废按7000
2025-12-23
借银行存款,贷应应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交增值税进项转出 应付帐款 贷库存商品等
2023-10-03
我的建议是按照开票取数金额申报,一般不会预警,这样能保证账表数据一致。在2月份调整一下,红冲错误的,然后做正确的。
2025-02-10
你好,可以冲红一张的这个,税款到5月
2020-05-08
你好 这情况实务中各地处理不一样,你要按你当地税局说的处理 正常是按原来1开红字发票 你税局的意思 可以是让你填写在6里申报,因为一般纳税人没有 1的税率 具体你要和你税局再确认一下 因为各地有差异
2021-05-14
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