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老师您好,3月做账做了库存现金,6月份有对公转账过来了,老师怎么调账。求分录。谢谢老师

2025-07-15 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-15 13:57

你好,你三月份是怎么做的凭证

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快账用户5685 追问 2025-07-15 13:58

做的库存现金

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快账用户5685 追问 2025-07-15 13:59

借:库存现金,贷主营业务收入

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齐红老师 解答 2025-07-15 13:59

你好,你借贷方是什么科目。

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快账用户5685 追问 2025-07-15 13:59

现金有对公转账过来了

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快账用户5685 追问 2025-07-15 14:01

3月份做的是 借:库存现金 贷:主营业务收入         应交税费—应交增值税

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快账用户5685 追问 2025-07-15 14:01

我是小规模

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齐红老师 解答 2025-07-15 14:02

你好你可以借银行存款,贷现金。

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快账用户5685 追问 2025-07-15 14:04

好,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-15 14:05

你好,不用客气的了。

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你好!你红字冲减4月的。然后再做一次银行存款的
2022-06-09
同学你好,是将税款也计入了固定资产么?
2020-10-12
您好,没有库存, 你们是怎么销售的呢
2023-06-19
你好   肯定会红字的。  你4月做 :借    管理费用  应交税费- 待认证进项税 贷  银行存款。   5月认证做:借   进项税贷   应交税费- 待认证进项税   把上面分录 红字冲掉。 然后按我写的来做账 
2021-06-09
借银行 贷其他业务收入 应交增值税,不是主营话 你这个是几时到几时租金?
2021-03-17
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